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在報(bào)年稅的時(shí)候,稅務(wù)局說(shuō)增值稅報(bào)錯(cuò),增值稅是不是用收入/1.01??如果報(bào)錯(cuò)。怎樣查原因??在電子稅務(wù)那邊已經(jīng)更正不了。只有去大廳辦理嗎?、

2022-09-18 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-18 09:19

增值稅的計(jì)算方式=含稅收入/1.03*0.01。只有去大廳辦理

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快賬用戶9477 追問(wèn) 2022-09-18 09:20

要把原件打出來(lái),然后蓋章拿去??

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齊紅老師 解答 2022-09-18 09:21

是的,自己填好,拿去更正

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快賬用戶9477 追問(wèn) 2022-09-18 09:23

年報(bào)是根據(jù)21月最后一次報(bào)稅的數(shù)據(jù)來(lái)填寫的嗎?、

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齊紅老師 解答 2022-09-18 09:24

你得問(wèn)問(wèn)稅局具體是哪期出了問(wèn)題哈

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增值稅的計(jì)算方式=含稅收入/1.03*0.01。只有去大廳辦理
2022-09-18
1.標(biāo)題:在情況說(shuō)明的頂部放置一個(gè)明確的標(biāo)題,例如“關(guān)于去年年報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)與增值稅申報(bào)營(yíng)收差異的情況說(shuō)明”。 2.錯(cuò)誤概述:在情況說(shuō)明的開頭,簡(jiǎn)要概述申報(bào)錯(cuò)誤的類型和涉及的金額。例如,“根據(jù)稅務(wù)部門反饋,去年企業(yè)所得稅申報(bào)中,應(yīng)收金額比增值稅申報(bào)的營(yíng)收金額大。經(jīng)過(guò)內(nèi)部核實(shí),我們發(fā)現(xiàn)主要存在以下兩個(gè)問(wèn)題?!? 3.問(wèn)題描述:詳細(xì)解釋每個(gè)問(wèn)題。對(duì)于第一個(gè)問(wèn)題(確認(rèn)收入分錄錯(cuò)誤),可以提供相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證和詳細(xì)說(shuō)明。對(duì)于第二個(gè)問(wèn)題(一萬(wàn)多查不原因的差異),可以提供可能的原因分析和對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的解釋。 4.解決方案:針對(duì)每個(gè)問(wèn)題,提出具體的解決方案。例如,對(duì)于第一個(gè)問(wèn)題,可以描述如何更正會(huì)計(jì)分錄,并重新進(jìn)行企業(yè)所得稅申報(bào)。對(duì)于第二個(gè)問(wèn)題,可以提出對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和加強(qiáng)內(nèi)部控制等措施,以避免類似錯(cuò)誤再次發(fā)生。 5.承諾和行動(dòng)計(jì)劃:在情況說(shuō)明的結(jié)尾,表達(dá)對(duì)稅務(wù)部門的合作態(tài)度和承諾。例如,“我們承諾積極配合稅務(wù)部門的要求,采取有效措施解決這些問(wèn)題,并確保類似的錯(cuò)誤不再發(fā)生。我們將加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)和審計(jì)流程,以確保我們的財(cái)務(wù)報(bào)告更加準(zhǔn)確和合規(guī)?!? 6.附件:如果可能的話,可以附上相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表或其他證明材料作為附件,以支持情況說(shuō)明中的觀點(diǎn)和解釋。 7.簽名:在情況說(shuō)明的末尾,添加公司名稱、負(fù)責(zé)人姓名和職務(wù)等信息,并簽署日期
2023-12-12
只是代碼錯(cuò)誤嗎,這個(gè)更正申報(bào)下面可以更正不,你去試試,這個(gè)不行會(huì)提示的,這個(gè)不行就需要去稅局大廳,各地不一樣這樣,我之前看學(xué)員反饋說(shuō)這個(gè)申報(bào)期可以更正申報(bào),那這個(gè)10月的時(shí)候先更正申報(bào)再去申報(bào)9月稅,
2020-09-23
您好,如果稅務(wù)局那邊已經(jīng)導(dǎo)入成功的話,您再等等看是不是您這邊電子稅務(wù)局看的時(shí)候還沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)
2021-04-16
你好? ? ? 不能的。到時(shí)你還得去改年報(bào)。 那樣你多麻煩? ?
2021-05-27
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