你好,選擇所屬期找下面的綜合所得申報,找左邊的報表報送右邊的更正申報,然后把他的工資收入刪除 狀態(tài),改成非正常,寫上離職時間。
老師,之前仔細個稅申報一個員工,現(xiàn)在不走外賬了,個稅上不想申報他了,應(yīng)該怎么操作
公司新員工之前在其他單位交了一些個稅的,請問現(xiàn)在申報他的個稅是不是同步不了他之前個稅的繳納數(shù)據(jù)?
之前在公司做外賬的工作,平常是要負責在電子稅務(wù)局上面做稅務(wù)的申報工作,現(xiàn)在被公司調(diào)到其他崗位,不用做稅務(wù)申報的工作了,現(xiàn)在外賬是由審計公司進行稅務(wù)申報,本人現(xiàn)在想從電子稅務(wù)局上面刪除我辦稅員的身份,為了不得罪公司領(lǐng)導和審計,該怎么操作?該怎么溝通比較好?
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,之前每個月申報個稅時,只申報了一人,現(xiàn)在該員工已經(jīng)不在公司,請問公司現(xiàn)在怎樣申報個稅
老師你好,有些員工離職了,申報個稅不用給他申報了,我想從個水上刪除了,這個該怎么刪除他們的信息?
非居民在2處取得工資,工資分別是1萬和3萬,兩個公司分別申報和合在一起申報檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計收入不
老師,請問單位有工會獨立賬戶的返還工會經(jīng)費怎么提出來?
請教老師一個實務(wù)中的問題,接受銀行委托,在其銀行開設(shè)一般戶幫其完成任務(wù),代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個月。請問老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請教:財務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務(wù)從0開始,上個會計就做了3.4.5號三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號業(yè)務(wù)開始記,上個會計的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對余額,在記
每月是已抵扣的進項發(fā)票需要存電子檔還是所有當月開具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項目部購買家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負債表更改,將銷售費用增加50000,營業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào),有50000的政府補貼沒計入營業(yè)外收入(之前會計直接抵消了廣告費支出,把錢轉(zhuǎn)給廣告公司了,但沒紅頭文件不能直接做抵消,廣告費增加,營業(yè)外收入增加),稅管員要求調(diào)整
老師。政府委托國企代采購固定資產(chǎn)。采購的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字?,F(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
有視頻嗎?郭老師,沒找到您說的呢
你好,你截圖到哪一步?jīng)]有找到?
老師是這樣
https://www.app.tjyun.com/share/app/ve/app/jingnewswebshares.html?jsonUrl=https://static20.app.tjyun.com/cms_news/052/543/052543483_f41018ea.json&appId=1b8b3255-58d4-4ba7-b0f7-9d136547eb38&ecAppId=44&newsId=052543483&nat=1&platform=iOS 你好,可以看下這個的。
老師這個意思是 把9月報8月的個稅報完了了 再更正嗎
你好,這個不用的,你沒有申報這個月的,之前月份的也可以更正。
我就是想8月不申報這個員工了
可以的,這個月可以補申報。
可以的,這個月可以不申報他的。
我這不是還沒有報8月的嗎?9月報8月個稅
你好,對的是的,可以不申報他的。
可以的,這個月可以不申報他的。未讀 2022-09-14 18:23 改了
我還是沒看明白您給鏈接呢
你好,你現(xiàn)在想要修改幾月份的?
在這里面選擇所屬期不就可以啦,看圖片圖片
然后在這個頁面下面還有一個綜合所得,你打開。
你幫我理理,我現(xiàn)在準備報8月個稅,8月個稅就是應(yīng)該這個月申報,那我現(xiàn)在8月個稅不想申報之前員工的了,您的意思我找7月已經(jīng)報的里面更正申報嗎?
9月份申報上個月發(fā)下去的 之前申報的不對的更正申報
那我現(xiàn)在是9月申報8月的 不想申報這個員工 應(yīng)該是在所屬期7月里面更正嗎?
這個月不要申報他的了,然后你之前有申報嗎?有申報的話就更正,沒有申報的不用管了。
8月報7月的時候包括之前都有申報
之前有申報,就得更正申報。