你好 是的,這個是預收賬款的,這個是資產(chǎn)負債表科目阿,不需要沖平的

審計做底稿,預收賬款在科目余額表里貸方減借方的余額大于報表數(shù),我要怎么調(diào)整
老師,報表項目中 應收帳款期末=應收賬款期末借方余額+預收賬款期末借方余額-備抵科目 是這樣的吧?我現(xiàn)在碰到個疑問,我們?nèi)胭~沒有區(qū)分應收賬款和預收賬款,科目余額表應收賬款期末包含預收賬款,那我填列負債表的時候 應收賬款中的 貸方是填列在預收賬款的吧? 應收賬款填列時候不把應收款貸方就除嗎?
老師,初級學的資產(chǎn)負債表里的預收賬款,等于應收和預收明細的借方余額。我們公司賬上前年直到現(xiàn)在預收賬款甲公司借方余額500元,預收乙公司貸方余額280元??少Y產(chǎn)負債表里的預收賬款余額是確是220元,不應該是500元嗎
老師,我的報表科目余額表里,應收賬款貸方掛了872043元,這個相當于預收賬款嗎?怎么沖平啊
老師,您好!填資產(chǎn)負債表,表中的應付賬款,可以根據(jù)科目余額表填報嗎? 應付賬款是應付帳款的貸方余額+預付賬款的貸方余額,但是我的科目余額表中的預付賬款的余額在借方,該怎么算
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫委托付款證明嗎?
咨詢費開票是開現(xiàn)代服務咨詢費嗎
帳套6月份,應交稅費和稅務申報數(shù)據(jù)對的上,但是問題是有一張需要進項稅專票抵扣的,我沒認證抵扣 錯誤按照旅客運輸服務手動填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實是那么多,但是專票2張沒抵扣
剛才問題問錯了,就是11月份報稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷和外銷,送貨單據(jù),比如說送貨單開了10臺,出口六臺,內(nèi)銷四臺,送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權轉(zhuǎn)讓,100元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負債表里面,哪個位置填寫數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號?
老師,請問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認應收會計分錄,收到供應商的會計分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進項稅每個每種數(shù)量都多開80,然后這樣配單會剩一點點,會不會有什么問題嗎,
你好老師,有沒有關于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關政策