借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
老師,您好,報(bào)7月的個(gè)稅時(shí),入職日期填錯(cuò)了,交了60元的個(gè)稅,但是發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正申報(bào)之后個(gè)稅為0,之前多繳的60,怎么退回來?去稅務(wù)局退嗎?需要帶哪些東西?需要法人到場(chǎng)嗎?
之前給雇員申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬已代扣代繳勞務(wù)個(gè)稅,之后把這個(gè)更正申報(bào)為工資收入,稅局就把這個(gè)代扣代繳個(gè)稅退回公戶,那么這扣出去和退回來的分錄怎么做賬,只是發(fā)生這兩筆業(yè)務(wù),沒有支付勞務(wù)費(fèi)和其它任何支出
個(gè)稅系統(tǒng)里把新員工的入職時(shí)間填成2122年了,導(dǎo)致員工沒達(dá)到起征點(diǎn)5000就全額繳納了個(gè)稅。并且通過三方協(xié)議扣款成功。這個(gè)員工繳納的個(gè)稅怎么退回??梢栽谀杲K匯算清繳時(shí)退回到員工個(gè)人賬戶嗎?要是能退回到員工個(gè)人賬戶,那么個(gè)稅系統(tǒng)需要更正申報(bào)嗎?因?yàn)橄到y(tǒng)里更正后,查詢?cè)撁麊T工是沒有繳納個(gè)稅的,我怕更正了系統(tǒng)里就不會(huì)記錄該員工已繳納的個(gè)稅,那到時(shí)候年終匯算就不會(huì)退了。
#提問#老師請(qǐng)問申報(bào)表之前的留底稅款被退回企業(yè),所以申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅務(wù)及叫自查,所以做了無票收入,推算下來進(jìn)項(xiàng)被退回企業(yè)的,所以有稅款,稅務(wù)局的說要繳納稅款而且之前退回來的也要補(bǔ)繳進(jìn)去,老師這個(gè)退回來的要怎么退回去?
由于個(gè)稅更正申報(bào)了,有退稅,現(xiàn)稅務(wù)局把個(gè)稅退回到我們單位賬戶了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?之前發(fā)工資時(shí)計(jì)提了個(gè)稅,需要沖回么?之前繳納的個(gè)稅也需要沖回退回的部分么?
小規(guī)模消防工程款開票開什么?稅率多少?
老師,我們公司前幾年企業(yè)利潤都是虧損,今年4-6月有盈利,我7月季度匯算清繳有盈利系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)之前年度的虧損嗎
老師,我想問下我們是電子芯片代理公司,然后平時(shí)都是開13%的票,那我們可以開1%的市場(chǎng)推廣票出去嗎?
老師,為什么相當(dāng)于銷售了230000,為什是加起來
老師您好,我有個(gè)項(xiàng)目,總金額是296976.00元,就一開始的時(shí)候我還沒有開票對(duì)方就先轉(zhuǎn)進(jìn)來了2000元,當(dāng)時(shí)也不知道有這個(gè)項(xiàng)目,問領(lǐng)導(dǎo)說是工牌費(fèi), 我就計(jì)入到了營業(yè)外收入,后面這個(gè)項(xiàng)目真正開票296976.00元,但是收款因?yàn)橹稗D(zhuǎn)了2000元,所以是294976.00元,但是老師我因?yàn)闆]懂,當(dāng)時(shí)又把營業(yè)外收入調(diào)整了下,做成了借營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入,借方是應(yīng)收賬款(紅字)這樣就導(dǎo)致我的這個(gè)科目余額表上的這個(gè)項(xiàng)目成了294976.00元,老師我現(xiàn)在想把這個(gè)2000元調(diào)整到應(yīng)收賬款的這個(gè)項(xiàng)目上,麻煩您幫我看下我這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,個(gè)體戶還可以簡(jiǎn)易注銷么?
老師,公司給員工發(fā)月餅粽子這些錢都要過應(yīng)付職工薪酬科目嗎
老師,新收入準(zhǔn)則,納稅申報(bào)表中利潤表的本期金額和上期金額怎樣填寫?
每次收到客戶預(yù)付款,都計(jì)入收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,不開票也不申報(bào)未開票收入增值稅,結(jié)算費(fèi)用后怎么處理,沖銷這比分錄合計(jì)數(shù),然后借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎
老師 我想咨詢您一個(gè)問題 就是申報(bào)小規(guī)模納稅人申報(bào)表 他彈出這個(gè)怎么修改呢
這個(gè)是你們單位多扣除了職工的嗎?如果是多扣除了,你得發(fā)給職工
為什么貸應(yīng)交稅費(fèi)呢?需要沖回之前計(jì)提的個(gè)稅么?還有之前繳納的個(gè)稅也需要沖回退回的部分么?
因?yàn)槟憷U納個(gè)稅借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸銀行存款,退回來再做相反的分錄。
個(gè)稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面合算的。
多扣除了職工的需要的,借應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款給人家發(fā)下去。