借:在建工程?550000 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項71500 貸:銀行存款621500 借:在建工程?70000 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項6300 貸:銀行存款76300 借:固定資產(chǎn)620000 貸:在建工程620000
2021年5月15日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅稅額為13000元,支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費40000元,稅率9%,增值稅稅額為3600元。甲公司為增值稅一般納稅人。請編制相關會計分錄。
2021年6月1日,A公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為550000元,增值稅稅額為71500元,支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費70000元,稅率9%,增值稅稅額6300元。A公司為增值稅一般納稅人,當日,該設備安裝完成達到預定可使用狀態(tài)。請寫出A公司應編制會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年5月15,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費40000元,增值稅稅額3600元。要求計算該設備的總成本并編制購入設備,支付安裝費和安裝完畢交付使用的相應會計分錄,帶數(shù)據(jù)
乙公司為增值稅一般納稅人,2022年3月15日,用銀行存款購人一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅額為26000元。支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,明安裝費40000元,稅率9%,增值稅稅額3600元,設備已經(jīng)安裝完畢達到了預定使用狀態(tài)。要求:編制乙公司如下經(jīng)濟業(yè)務會計分錄:(1)購入設備的會計分錄;(2)安裝設備的會計分錄;(3)安裝完畢達到預定使用狀態(tài)的會計分錄。
乙公司為增值稅一般納稅人,2022年3月15日,用銀行存款購人一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅額為26000元。支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票,明安裝費40000元,稅率9%,增值稅稅額3600元,設備已經(jīng)安裝完畢達到了預定使用狀態(tài)。要求:編制乙公司如下經(jīng)濟業(yè)務會計分錄:(1)購入設備的會計分錄;(2)安裝設備的會計分錄;(3)安裝完畢達到預定使用狀態(tài)的會計分錄。
小規(guī)模企業(yè)軟件服務出口免稅需要提供什么資料
您好,老師,這個133減60代表什么意思呢?老師可以給我詳細分析分析這個題嗎?
個體工商戶報稅成本費用與測算金額差導過大如確認無誤在備注欄說明原因怎么備注
然后公司有個員工,他的日常一些外出辦事,通勤打的費,老板都允許報銷,這個要計入什么
然后公司有個員工,他的日常一些外出辦事,通勤打的費,老板都允許報銷,這個要計入什么
老師好,公司購入車輛,車輛購置稅怎么做會計分錄
老師,業(yè)務情況是這樣的,我司是文創(chuàng)公司,當?shù)氐奈穆霉驹诰€下門店有代銷我們的產(chǎn)品,我們比如4月銷售給他們9152元文創(chuàng)品,他們開具企業(yè)管理服務費給我司是3633元,銀行轉(zhuǎn)賬給我們8477元(備注代銷貨款)請問這個分錄該如何做
老師好,公司上月沒有銷售方面的收入,只有一些存款利息收入,需要申報交稅嗎?
領用庫存商品幫客戶修理產(chǎn)品
老師,個人去稅局代開了發(fā)票,已按經(jīng)營所得,繳納了個人所得稅,請問年終還要匯算嗎