關(guān)鍵是哪個表錯了呀?問清楚稅局呀
老師,因為之前的會計更正19年企業(yè)所得稅沒更正財務(wù)報表,增加了收入利潤總額增加了補繳的稅款,我現(xiàn)在需要更正19年財務(wù)報表,是把財務(wù)報表根據(jù)企業(yè)所得稅申報表更正嗎?還需要更正其他東西嗎?
老師,之前會計把2019年收取的物管費(2019.12-2020.11)增值稅申報的開票金額,在企業(yè)所得稅申報的2019年12月的物管費,現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報,我應(yīng)該更正哪個表呢?
2018年、2019年、2020年的賬務(wù)均有錯誤,會計賬收入總額與增值稅、企業(yè)所得稅申報的收入總額不相符,而且增值稅、企業(yè)所得稅稅費金額記入稅金及附加科目即在企業(yè)所得稅稅前扣減了。 以下情況:問1:2018、2019、2020年的增值稅、企業(yè)所得稅申報收入與賬務(wù)收入金額不相符需要回到當(dāng)年度更正申報嗎? 問2:2018、2019、2020年增值稅、企業(yè)所得稅稅費入錯會計科目的,可以在2022年9月(即現(xiàn)在)做紅沖更正嗎?
上年度發(fā)票開錯稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報,所得稅營業(yè)收入當(dāng)時按發(fā)票的金額申報,現(xiàn)在更正了所得稅報表的營業(yè)收入導(dǎo)致入財務(wù)報表的利潤額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財務(wù)報表也更正了嗎?
稅務(wù)局的讓我們自查以前年度的增值稅申報金額,有10多萬現(xiàn)在要更正22年12月的增值稅申報表。請問一下更正申報了之后,我12月份的賬務(wù)處理要不要再做一筆收入的會計憑證
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
企業(yè)所得稅銷售收入是按月分的,而增值稅銷售收入是開具金額,不知道改哪個數(shù)據(jù)了。稅局就說二個表銷售收入不一致,讓更正
那就調(diào)整企業(yè)所得稅的收入跟增值稅申報一致