您好,先處理異常,再清稅
老師,我們餐廳忘記做工商年報,被拉入經(jīng)營異常了,現(xiàn)在在補(bǔ)年報,沒有做過稅務(wù)登記,但是拿營業(yè)執(zhí)照去開過稅票的,現(xiàn)在做年報填營業(yè)收入那里可以填0元嗎?還是要按照開的票填?沒有記賬,不知道開了多少票了?還有個體戶餐廳填注冊資金那里怎么填?
老師您好,2020年6月份注冊公司,營業(yè)執(zhí)照下來之后因為疫情原因一直沒有業(yè)務(wù),也沒有在電子稅務(wù)局登記信息,現(xiàn)在還可以登記嗎?還是需要去大廳辦理?公司21年7月被列入經(jīng)營異常,原因是未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報告,是先處理經(jīng)營異常才可以稅務(wù)信息登記嗎?
老師,你好,我想問我的營業(yè)執(zhí)照要注銷,但是有個年報異常,可以直接去稅務(wù)局清稅嗎?還是要把年報異常移除才能去呢?
你好 老師 就是增值稅比對異常 原因是稅務(wù)局系統(tǒng)只能監(jiān)測到2015年5月以后申報的數(shù)據(jù) 5月以前的就監(jiān)測不到 這樣導(dǎo)致我每個月都要去稅務(wù)局申報增值稅 專管員說要等市稅務(wù)局審核通過才能正常報 可不可以通過更改申報表來把差異調(diào)整了
老師,去年12月份我們有一個客戶開的進(jìn)項票異常了,然后這個月要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我想問問是直接在增值稅申報表附表上填寫數(shù)字?還是要把賬給紅沖下?
報表審計的概念及適用對象?
個體工商戶增值稅季度申報未開票價稅合計320,000元申報增值稅的時候應(yīng)該怎樣填列報表數(shù)據(jù)?增值稅申報流程先說的詳細(xì)一些
公司給員工繳納的社保費共計1491.1元,其中公司承擔(dān)部分1058.64元,個人承擔(dān)部分432.46元。請問老師,計入管理費用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
老師,是這什么意思,是我的表格有人其他的數(shù)據(jù)。這個他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老師,當(dāng)我求和,下了框的時候出現(xiàn)了這樣一段文字這個是什么情況怎么解決這個問題,沒辦法計算。
@董孝彬老師,你教我的是加速折舊還是一次性扣除?我內(nèi)心其實是想的是一次性扣除的,我也不符合加速折舊行業(yè)。不過這個顧慮跟你指導(dǎo)我操作的不沖突吧?
發(fā)票開的是會議費,我們就應(yīng)該計入銷售費用-會議費嗎?
稅負(fù)怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實際成本公式
請問老師,個體工商戶季度銷售額超過了核定數(shù)值,但是未超過30萬,增值稅申報表是填寫在“未達(dá)起征點銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢?