您好,先處理異常,再清稅
老師,我們餐廳忘記做工商年報(bào),被拉入經(jīng)營異常了,現(xiàn)在在補(bǔ)年報(bào),沒有做過稅務(wù)登記,但是拿營業(yè)執(zhí)照去開過稅票的,現(xiàn)在做年報(bào)填營業(yè)收入那里可以填0元嗎?還是要按照開的票填?沒有記賬,不知道開了多少票了?還有個(gè)體戶餐廳填注冊資金那里怎么填?
老師您好,2020年6月份注冊公司,營業(yè)執(zhí)照下來之后因?yàn)橐咔樵蛞恢睕]有業(yè)務(wù),也沒有在電子稅務(wù)局登記信息,現(xiàn)在還可以登記嗎?還是需要去大廳辦理?公司21年7月被列入經(jīng)營異常,原因是未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告,是先處理經(jīng)營異常才可以稅務(wù)信息登記嗎?
老師,你好,我想問我的營業(yè)執(zhí)照要注銷,但是有個(gè)年報(bào)異常,可以直接去稅務(wù)局清稅嗎?還是要把年報(bào)異常移除才能去呢?
你好 老師 就是增值稅比對異常 原因是稅務(wù)局系統(tǒng)只能監(jiān)測到2015年5月以后申報(bào)的數(shù)據(jù) 5月以前的就監(jiān)測不到 這樣導(dǎo)致我每個(gè)月都要去稅務(wù)局申報(bào)增值稅 專管員說要等市稅務(wù)局審核通過才能正常報(bào) 可不可以通過更改申報(bào)表來把差異調(diào)整了
老師,去年12月份我們有一個(gè)客戶開的進(jìn)項(xiàng)票異常了,然后這個(gè)月要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我想問問是直接在增值稅申報(bào)表附表上填寫數(shù)字?還是要把賬給紅沖下?
公司7月底新建的,一直定不下來人員薪資方案,報(bào)銷流程設(shè)置,萬一15號前還定不下來,7月份產(chǎn)生的費(fèi)用和稅費(fèi)能拖著下月報(bào)嗎?
會(huì)計(jì)中級實(shí)務(wù)概念型題目不會(huì)做怎么辦 有木有可以下載下來總結(jié)的概念PPT啊
老師你好,4S店現(xiàn)金收銀,收取對方定金,開具了收據(jù),后期開票需要收回來吧
第二題,不恰當(dāng),不是公眾利益實(shí)體,是上市實(shí)體
自產(chǎn)的產(chǎn)品領(lǐng)用做品宣,是直接成本入費(fèi)用還是做視同銷售
請問小規(guī)模能給一般納稅人開6%的專票嗎?
你好,一般納稅人暫估入庫,是含稅金額入庫嗎,還是普票含稅入庫,專票踢稅再入庫啊
新建公司,已經(jīng)申請成為一般納稅人,為什么納稅還是顯示是季報(bào)而不是月報(bào)?
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額4895.49,稅控減免稅額借方280,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅344.38,申報(bào)系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
老師 這種通行費(fèi)能勾選嗎