您好,先處理異常,再清稅

老師,我們餐廳忘記做工商年報(bào),被拉入經(jīng)營(yíng)異常了,現(xiàn)在在補(bǔ)年報(bào),沒(méi)有做過(guò)稅務(wù)登記,但是拿營(yíng)業(yè)執(zhí)照去開(kāi)過(guò)稅票的,現(xiàn)在做年報(bào)填營(yíng)業(yè)收入那里可以填0元嗎?還是要按照開(kāi)的票填?沒(méi)有記賬,不知道開(kāi)了多少票了?還有個(gè)體戶(hù)餐廳填注冊(cè)資金那里怎么填?
老師您好,2020年6月份注冊(cè)公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)之后因?yàn)橐咔樵蛞恢睕](méi)有業(yè)務(wù),也沒(méi)有在電子稅務(wù)局登記信息,現(xiàn)在還可以登記嗎?還是需要去大廳辦理?公司21年7月被列入經(jīng)營(yíng)異常,原因是未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告,是先處理經(jīng)營(yíng)異常才可以稅務(wù)信息登記嗎?
老師,你好,我想問(wèn)我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照要注銷(xiāo),但是有個(gè)年報(bào)異常,可以直接去稅務(wù)局清稅嗎?還是要把年報(bào)異常移除才能去呢?
你好 老師 就是增值稅比對(duì)異常 原因是稅務(wù)局系統(tǒng)只能監(jiān)測(cè)到2015年5月以后申報(bào)的數(shù)據(jù) 5月以前的就監(jiān)測(cè)不到 這樣導(dǎo)致我每個(gè)月都要去稅務(wù)局申報(bào)增值稅 專(zhuān)管員說(shuō)要等市稅務(wù)局審核通過(guò)才能正常報(bào) 可不可以通過(guò)更改申報(bào)表來(lái)把差異調(diào)整了
老師,去年12月份我們有一個(gè)客戶(hù)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票異常了,然后這個(gè)月要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我想問(wèn)問(wèn)是直接在增值稅申報(bào)表附表上填寫(xiě)數(shù)字?還是要把賬給紅沖下?
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問(wèn)付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫(huà)紅線(xiàn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開(kāi)發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶(hù)對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶(hù)把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶(hù)金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶(hù)就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶(hù)返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問(wèn)題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫(xiě)情況說(shuō)明,不知道怎么寫(xiě),
我們殺豬公司,和客戶(hù)對(duì)好賬,但是付完款,客戶(hù)對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn),應(yīng)該找誰(shuí)問(wèn)?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過(guò)了,老板一般都會(huì)問(wèn)些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱(chēng),那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?

