你好,你是幾月份的,如果是7月份的是不可以抵扣。

一般納稅人,本期沒有收入!但是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了未填寫申報(bào)表,下個(gè)月還可以填進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?已經(jīng)認(rèn)證未填寫的這部分
請問我上次去大廳按小規(guī)模納稅人申報(bào)了7-9月份的增值稅,8月份已經(jīng)轉(zhuǎn)換為一般納稅人且有進(jìn)項(xiàng)稅票要抵扣,但我現(xiàn)在進(jìn)增值稅勾選平臺,所屬期已經(jīng)是9月份,這個(gè)怎么處理?謝謝老師
我們是一般納稅人,收入填錯(cuò)了,申報(bào)成功并稅款已經(jīng)扣了,這個(gè)要是去大廳更改數(shù)據(jù),一般納稅人還能抵扣進(jìn)項(xiàng)了么
老師你好,公司是增值稅一般納稅人 收入是0 進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù)據(jù) 這種情況這個(gè)表按數(shù)據(jù)填寫嗎 還是0申報(bào)有收入再抵扣
老師,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)抵扣,已在數(shù)字帳號勾選抵扣確認(rèn)了,但申報(bào)系統(tǒng)還沒有數(shù)據(jù),是要等一兩天才能同步到數(shù)據(jù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表原值等于累計(jì)折舊。注銷時(shí),還能繼續(xù)使用,變賣給普通人,不開發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負(fù)債表得固定資產(chǎn)原值與累計(jì)折舊清零?
是個(gè)貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開進(jìn)來一張進(jìn)項(xiàng)螢石粉說是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開出去說是加工后的螢石粉,這種有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師 勾臂垃圾箱開票時(shí) 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢,工資表做錯(cuò)了,大額扣的是22,我給按21扣的,導(dǎo)致工資多發(fā)了1塊錢這種情況咋辦啊
一般納稅人申報(bào)增值稅,一般申報(bào)順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請問做銀行存款明細(xì)賬時(shí),摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫對不對?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營,可以計(jì)入資本公積嗎?投入的超注冊資金20萬
維修改造開發(fā)票屬建筑服務(wù)一修繕服務(wù),還是勞務(wù)大類
你好,請問促銷費(fèi)有限額嗎?
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅


8月的,已經(jīng)把稅款扣過了,我要更改收入數(shù)字,那么我的進(jìn)項(xiàng)可以再認(rèn)證抵扣么
你好,這個(gè)沒問題的,可以的。
我扣過款后相當(dāng)于我不能自己在電子稅務(wù)局操作了,得去大廳更改
不需要呀,你扣完款以后,你一樣可以更改報(bào)報(bào)表的,只不過說如果說現(xiàn)在更改的報(bào)表比以前少了的話,你要申請退稅。
在哪里修改,我如何重新認(rèn)證
增值稅票據(jù)綜合認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證呀。 打開電子稅務(wù)局,搜索更正這兩個(gè)字兒,就能找到對應(yīng)的表格。
你好,我是先更正申報(bào)然后在去認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證么
我再重新跟你說一遍,先把報(bào)表作廢了,再去認(rèn)證,然后再去更正報(bào)表。 我這邊完整的流程是這樣操作的,你可以先給當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局打個(gè)電話,先問一下流程,因?yàn)槿f一地區(qū)有差異呢?