你好,學(xué)員,這個(gè)需要申報(bào),按照未票收入的
你好,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局領(lǐng)取的定額發(fā)票(發(fā)票領(lǐng)用),領(lǐng)取的這種發(fā)票怎么確認(rèn)收入,金額怎么確定。正常情況下確認(rèn)收入都是可以去看當(dāng)月開(kāi)出了多少的銷售發(fā)票。由于這種不需要開(kāi)票。所以怎么確認(rèn)
領(lǐng)取浙江省通用電子發(fā)票,季度45萬(wàn)以下,需要登錄電子稅務(wù)局報(bào)稅嗎,定額征收怎么收費(fèi)
老師您好!我這邊是一個(gè)搞運(yùn)輸?shù)膫€(gè)體工商戶,結(jié)運(yùn)費(fèi)的時(shí)候需要給客戶開(kāi)浙江通用電子發(fā)票,開(kāi)了發(fā)票之后每個(gè)季度需要報(bào)自然人電子稅務(wù)局里面的經(jīng)營(yíng)所得,那我收入這一欄填了之后,成本費(fèi)用那一欄需要填嗎,也就是這幾張圖片里面哪些欄目是需要填的,幫忙看下,謝謝
老師:我們老板有三個(gè)個(gè)體戶都是申請(qǐng)的核定征收,平時(shí)開(kāi)票都是開(kāi)的普票,并且季度在30萬(wàn)之內(nèi),不用交增值稅,那么季度還需要在電子稅務(wù)局報(bào)稅嗎?
個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)所得核定征收為每季度6萬(wàn)元,每季度開(kāi)票金額超過(guò)6萬(wàn),未超30萬(wàn),經(jīng)營(yíng)所的在電子稅務(wù)局自己申報(bào)時(shí),需要交經(jīng)營(yíng)所得稅費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)調(diào)賬的企業(yè)所得稅一定要交嗎?進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費(fèi)是8500,國(guó)家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說(shuō)我們超計(jì)劃招生,超計(jì)劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),對(duì)方需要開(kāi)發(fā)票,大概收多少稅點(diǎn)合適
老師,審計(jì)的時(shí)候沒(méi)有做重分類,現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類,但是重分類就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補(bǔ)稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務(wù)局修改了23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報(bào)改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要每個(gè)季度更正嗎,還是直接改24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,單位每天做2-3個(gè)產(chǎn)品,而且都在同一時(shí)間做的,有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)少一點(diǎn),有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)多一點(diǎn),那這個(gè)電費(fèi)怎么分?jǐn)?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報(bào)表上少2分錢(qián),分錄以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師,請(qǐng)問(wèn)員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個(gè)人所得稅App還需要填專項(xiàng)附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個(gè)稅怎么辦呢?