沒開票的話,就按900入賬就是了
老師好,我們跟客戶收款的。銀行說要跟我們簽協(xié)議,我們收1000元,客戶只要付900元,請問我們跟銀行簽協(xié)議時,要注意什么?謝謝
老師,請問我們要收客戶1000元,客戶是刷卡的,我們實際只收到900元,該怎么做賬呢?
老師我們賣給客戶飼料,本來應(yīng)該收1000,但是客戶給我們轉(zhuǎn)980元,剩下的20元不給我們了,說扣了我們20元皮重,我應(yīng)收賬款掛的1000元,但是只收到980元,剩下的20元我怎么記賬
老師,我們銷售1000元,客戶實付900,請問怎么開發(fā)票
老師,收客戶手續(xù)費(fèi)怎么做賬,例如,客戶刷卡我們額外收了100元手續(xù)費(fèi)
這個月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報稅登錄時選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項發(fā)票都入賬,財務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會很大,會被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進(jìn)項發(fā)票入賬嗎,這樣財務(wù)軟件里的庫存就不會很大
計提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對嗎
老師晚上好,這個月計提的專項儲備不足,超出的部分可以計入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報個稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
沒開票,我們是銷售房子的,這么入賬到時候辦貸款的時候金額會不對,該怎么做賬呢?
沒搞懂,那為啥只收900呢?