你好; 你們這協(xié)議是 寫的什么協(xié)議; 為什么會(huì)扣除100 是匯票嗎

老師好,我們跟客戶收款的。銀行說(shuō)要跟我們簽協(xié)議,我們收1000元,客戶只要付900元,請(qǐng)問我們跟銀行簽協(xié)議時(shí),要注意什么?謝謝
老師,您好 我們?cè)?月份收到一張電子版的銀行承兌匯票10萬(wàn)元,注明是3月1日到期可以承兌。請(qǐng)問在3月1日前,我們是不是需要提前跟銀行說(shuō)一聲,請(qǐng)他們到期承兌? 如果是,那么是跟我們自已的對(duì)公銀行說(shuō),還是客戶的對(duì)公銀行說(shuō)呢?麻煩老師解答下,謝謝!
老師,我們跟客戶簽訂合同,收款銀行是我們的一般賬戶。開出去的發(fā)票銷售額是我們的基本賬戶?,F(xiàn)在客戶要求我們把銷售方銀行信息改成一般賬戶,這個(gè)允許嗎?
老師您好,我們跟甲方簽了個(gè)委托運(yùn)營(yíng)協(xié)議,甲方收客戶的錢,然后轉(zhuǎn)給我們,我們這邊跟商戶簽了委托代銷協(xié)議,我們這邊收到甲方的錢以后需要把商戶的協(xié)議成本價(jià)轉(zhuǎn)給商戶,中間有一部分差額是我們的收入,但是甲方收到客戶的錢要全額確認(rèn)收入,然后我們需要給甲方開代運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我們這邊是不是也需要按開票金額確認(rèn)收入
老師好,客戶總公司銀行賬戶有問題,然后說(shuō)用子公司付款給我們。我們開票給總公司,簽訂一個(gè)三方協(xié)議這樣可以的吧。
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


這個(gè)錢由銀行給了
?你好 ;? ? 銀行給了 是什么情況 ; 你們協(xié)議內(nèi)容是什么? ?