你,這個廢呂在你們賬面上還有這個存在。如果在賬面上不存在的話,你直接讓那個人把錢拿給你的法人,直接讓法人私下里了就行了,不用體現(xiàn)在賬戶上了。
公司將自用的汽車賣給了私人,我們需要開票給別人嗎?賬務上該怎么處理呢?
#提問#老師,我們賣了一輛車給私人,那個人說他不要發(fā)票,所以我按照未開票收入申報了增值稅,但那個私人不想從他私戶打我們公戶,所以他把款項打給我們司機,司機在打回公司,這么操作有什么風險么?怎么解釋才能合理呢
老師我們單位賣了2臺設備,賣了私人老板,這個我們要開發(fā)票給對方嗎?這個是開普票還是專票,然后怎么做分錄
那個老師我們賣廢鋁賣給私人,不開發(fā)票,私人拿現(xiàn)金給我們,我們這個怎么做賬,需要交怎么什么稅呢
老師,請問我們公司賣車子,怎么交稅,是賣給個人,需要開票么
老師開了一個負數(shù)發(fā)票,又開了同樣金額的證書發(fā)票怎么做賬
老師,我們公司是華新水泥的經(jīng)銷商,每次客戶需要水泥都是公司里面的車直接去廠里面拉 拉了,然后就直接送到對方工地,幾乎沒有到我們這邊公司來。華新水泥有一個交貨單直接交給客戶,我們這邊還需要辦入庫單出庫單嗎
商貿(mào)企業(yè)開發(fā)票,買進來是什么,賣出去就是什么,數(shù)量也要保持一致嗎?如果不一致怎么吧?
老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫借,所得稅費用——負數(shù),貸,應交稅費應交所得稅——負數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應交所得稅——正數(shù),財務說這么寫不對,我又紅沖了,又重新寫分錄,借,銀存,貸,應交所得稅,借,應交所得稅,貸,利潤分配未分配利潤,結(jié)果所以科目所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤就減少23.24,和資產(chǎn)負債表的未分配利潤減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對吧
老師好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐飲,需要注意哪些事項
郭老師,請問一下我們送一批物資給群眾,那很多人是老人家不會寫字的,我們可以寫了老人家按手印嗎?然后我們拍個照發(fā)放物資的照片。
鐘老師,目前是做題,做練習
老師你好,商務會計,是什么意思,有個老板說,他公司是商務會計,是指商貿(mào)嗎
你好,老師,請問下餐飲行業(yè)購買面條,一般是計入庫存商品還是原材料比較合適。
我們做賬是沒有體現(xiàn)廢鋁的,這個是整個材料裁剪后的剩余材料堆積在一起賣的
你好,那就不要體現(xiàn)收入了,因為本身你就賬面上沒有這部分的庫存,咱也沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)相應的成本,直接讓老板自己收了錢就行。
那現(xiàn)在問下,我賬面原材料有點多,這個怎么處理呢,像是我們材料買回來有大部分就是加工后當廢鋁賣的導致原材料賬面會多
您好,也就是說您賬面上還是有這部分原材料的呀,那你就直接確定收入就行了,借庫存現(xiàn)金貸其他業(yè)務收入,貸應交稅費,然后把那個原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本里就行。
那我想問下這個發(fā)票是我們開給個人嗎,還是怎么開,關鍵這個個人也沒有營業(yè)執(zhí)照的,能開嗎
您好,您不用給他開發(fā)票的,如果他不需要的話,你連發(fā)票都不用開,直接確定無票收入就行,就是你直接做這個收入的憑證就可以。如果他需要的話,你可以給他開一張普通發(fā)票,抬頭寫上個人就行,或者寫上他的名字。
那后面需要付什么憑證嗎,就是我們自己寫個現(xiàn)金收據(jù),還是什么
你好,你自己寫個現(xiàn)金收據(jù)就行啊,這個就可以了。
但是我不知道交款單位名稱呀,這個怎么寫呢
你好,就寫他個人的名字就行,是個人的,我們就寫個人的名字,是那個企業(yè)的,這些企業(yè)的名字。
然后我們就是申報13個點的稅,那這個寫在報表哪個上面
你好,你就把它看成你企業(yè)里的一張普通發(fā)票就行,雖然沒有普通發(fā)票,正常報稅就行,把它看成一張普通發(fā)票。
就是我直接把稅額加在銷項稅額里面申報就好了是嗎
你好,對不含稅的收入,稅額都加在普通發(fā)票里面一塊兒申報就行。