請(qǐng)看清楚題目的備注,是核定扣除,不是一般的勾選扣除
請(qǐng)問老師,圖片的題為什么不能按照10%計(jì)算抵扣?
圖片所示題目,能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不能計(jì)入成本,為什么題目解答卻要把能抵扣的10%進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本呢,請(qǐng)老師解答一下
您好老師,請(qǐng)問這個(gè)圖片不懂,不是說可以計(jì)算抵扣嗎?按9或者10計(jì)算抵扣,求解
請(qǐng)問我,圖片標(biāo)注黃色的,為什么普票不能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
請(qǐng)問老師,圖片中紅框的地方,請(qǐng)問購買什么,簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣?
老師,你好,yonsuite這個(gè)用友版本,之前我們收款單做的應(yīng)收是一筆賬,沒有區(qū)分ABC店鋪,然后我在憑證里調(diào)整了,請(qǐng)問怎么做應(yīng)收核銷啊
老師,查賬發(fā)現(xiàn),10年前公司一筆對(duì)外投資款匯出日分錄為 短期投資 年末又更正為應(yīng)收賬款,這筆款實(shí)際就是投資款,我單位是作為對(duì)方企業(yè)有限合伙人投資的,現(xiàn)在我如何更正分錄,后附什么憑證?多謝
實(shí)際工作中要解決: 我們工廠做外貿(mào)第一單,正在生產(chǎn)貨物準(zhǔn)備要出口。供應(yīng)商7月開了原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,此發(fā)票涵蓋了內(nèi)銷產(chǎn)品和外銷產(chǎn)品。我怕這樣的進(jìn)項(xiàng)不好申請(qǐng)出口退稅,想沖紅發(fā)票,讓供應(yīng)商重新開合適的進(jìn)項(xiàng)票來匹配我們的外銷訂單。是否有這個(gè)需要呢,是否在申請(qǐng)出口退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一定要跟出口貨物相匹配呢,謝謝
不明白為什么要把增值稅加到長(zhǎng)投的初始入賬成本
同一家單位支付貨款給本單位,有提前支付的也有后續(xù)付款的,那我只設(shè)置預(yù)收賬款,不設(shè)置應(yīng)收賬款可以嗎?
老師8是怎么算出來的?第二問
現(xiàn)在公司清算賬面,兩個(gè)股東各占50%股份,乙股東投資了30萬,甲股東沒有投資還從賬上借支拿了16萬用,利潤(rùn)虧損20萬,甲股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收150萬,乙股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收120萬,欠供應(yīng)商貨款負(fù)債共190萬,現(xiàn)在賬上余額-29萬,如果乙股東把負(fù)債全部過給甲股東,乙還要給甲多少錢
請(qǐng)問老師,我們現(xiàn)在銷售成本為1000含稅13%,售價(jià)1200.我們現(xiàn)在還是小規(guī)模最多開3%的增值稅,但是客戶是一般納稅人需要專票,我們是從新成立一個(gè)一般納稅人還是按小規(guī)模納稅人開3%的稅然后補(bǔ)差的稅費(fèi),這兩種方案那種利潤(rùn)要高些?。?/p>
企業(yè)所得稅匯算清繳就是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上,根據(jù)稅法的規(guī)定對(duì)利潤(rùn)總額進(jìn)行調(diào)增調(diào)減?
還有公司和法人掛了幾千萬的往來款,如果法人的這部分往來轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎,怎么處理賬務(wù)
請(qǐng)問老師這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅扣除有幾種方式,什么時(shí)候可以勾選扣除,什么時(shí)候可以計(jì)算扣除?
核定扣除就不能按勾選扣除了哈