您好,你說是核銷這個(gè)前期的應(yīng)收嗎
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個(gè)公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來(lái)將近3年了我們一直沒有經(jīng)營(yíng)收入等,現(xiàn)在要注銷,核對(duì)了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),還有一筆20萬(wàn)的應(yīng)付賬款(開票方顯示是中國(guó)電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費(fèi))20萬(wàn),一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷,請(qǐng)問我該怎么調(diào)整
老師 你好,我想問下,在我們舊系統(tǒng)上有個(gè)應(yīng)收,還有一個(gè)單子是其他收貨單(當(dāng)時(shí)是客戶使用過后,把產(chǎn)品退了回了,沒有要錢,所以做了其他收貨,就只增加了庫(kù)存),,然后換了新系統(tǒng)之后,,,把退回來(lái)的這批貨又算錢了,然后就和應(yīng)收核銷了,但是我們新系統(tǒng)上只有應(yīng)收,沒有掛退回的那筆,那核銷了應(yīng)該怎么做賬呢老師
老師問你個(gè)問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個(gè)工資,他上一年的工資,但是之前這個(gè)員工救濟(jì)款了,這是走的其他應(yīng)收款科目,等下一年呢,是不收不往回收現(xiàn)金是從上一年的工資。但是那個(gè)上一年的工資呢是沒有計(jì)提,沒有在那個(gè)管理費(fèi)用什么里邊兒計(jì)提,是扣上一年的,未發(fā)工資,他們做憑證的時(shí)候就借應(yīng)付工資,大家其他應(yīng)收款,然后又借以前年度損益調(diào)整調(diào)整,然后貸應(yīng)付工資這樣弄了以后,以前年度損益調(diào)整里邊,他又轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣的話就正好這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,跟利潤(rùn)表的這個(gè)勾級(jí)關(guān)系就不對(duì)了,你說這個(gè)憑證應(yīng)該是怎么做?怎么合理根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)。
老師您好!向您請(qǐng)教一個(gè)問題,我公司收購(gòu)一個(gè)店鋪,收購(gòu)款呢是老板讓他朋友用私賬轉(zhuǎn)進(jìn)我司對(duì)公賬戶的,然后我司又用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給了轉(zhuǎn)讓店鋪的二個(gè)股東,請(qǐng)問一下這個(gè)賬需要怎么做分錄,目前還沒有看到合同及收據(jù),發(fā)票等。
老師您好,我想請(qǐng)問一下,就是我們收到應(yīng)收款,然后開匯票給別人,到時(shí)開的匯票一直沒做賬,就掛在應(yīng)收賬款里。我想問一下這個(gè)賬怎么銷掉,怎么做分錄呢
老師好,存貨收發(fā)存表的本期收入和本期發(fā)出,是不是一定要經(jīng)過入庫(kù)核算和出庫(kù)核算,才會(huì)有數(shù)量,成本金額出來(lái)?
老師應(yīng)收帳幾十萬(wàn)款已經(jīng)私戶收了,也用掉了,一直掛著,目前沒辦法走平破被查到會(huì)怎樣?
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)假如本季度未超過三十萬(wàn)且開具的都是普票,需要填減免表嗎。
老師好,我們進(jìn)貨上游給我們開的發(fā)票是20贈(zèng)三,贈(zèng)的三個(gè)數(shù)量金額是零。老師,那我入庫(kù)的時(shí)候是單價(jià)。是不是得按總額除以23來(lái)算呢?
求小規(guī)模納稅人企稅稅率
上期多扣了員工個(gè)稅 3.52元 本期個(gè)稅我給減了3.52元,多扣時(shí)分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅3.52 貸:其他應(yīng)付款:3.52元 那減3.52的分錄怎么寫
我們是沙場(chǎng),2024年有個(gè)生產(chǎn)的工人在下班期間意外死亡,后面通過法院判處執(zhí)行賠償款899967元,這筆款如何做賬務(wù)處理?
@董老師,對(duì)的,他們這樣做的,所以我才突然不知道咋辦,當(dāng)月買的材料全部進(jìn)在產(chǎn)品
老師請(qǐng)問給我們一個(gè)裝修項(xiàng)目一家公司只給我們干了安裝,他們是異地的公司,代賬公司財(cái)務(wù)也不會(huì)外經(jīng)證和預(yù)繳稅款,能否讓開成*勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),總共不到七萬(wàn)
老師,我公司名下一輛車沒有簽合同租用,但產(chǎn)生的費(fèi)用我都做在賬里了,請(qǐng)問這種我要怎么處理?要簽一個(gè)合同是不是還要在稅務(wù)報(bào)稅,我應(yīng)該怎么處理才少交稅或不交稅但能做為公司租用的車
是的,我之前用金額都是直接自己生成應(yīng)收賬款余額,都不用核銷的
您好,那這樣的話,現(xiàn)在是應(yīng)收賬款借方,你現(xiàn)在把之前分錄沖銷了,重新做就可以
之前沒有確認(rèn)收入,只是做了收款單,我現(xiàn)在是把收款單弄重新按應(yīng)收客戶Abc弄了
您好,那這樣的話,就是重新做就行啊,前期的沖銷