你是什么科目方向錯了
老師,我在21年8月計提折舊入錯科目,我這個幾個月都是按照了錯的科目繼續(xù)入賬,那我現(xiàn)在怎么調(diào)整回來?是把錯的幾個月折舊加起來的合計金額在12月一張憑證就調(diào)整回來,還是分開一個月一個月調(diào)整回來?
老師,我去年做錯了一個憑證,多記成本了,我這個月怎么調(diào)整呢?前兩行是我做的錯的憑證
做賬的時候發(fā)現(xiàn)上個月的憑證有一筆借方用錯了科目,我這個月調(diào)賬能直接做一個調(diào)整分錄么,借:正確科目貸:錯誤科目,不全部沖銷再更正了
老師就是一個憑證中,有一個科目的方向我放錯了,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整
老師,我今天做賬發(fā)現(xiàn)之前做的記賬憑證,有一個科目用錯了。 那我是整個記賬憑證做紅沖再做一張正確的憑證呢?還是直接做一張憑證把錯誤的科目換成正確的呢?
甲公司以專利權作價,對其合營企業(yè)進行增資。使用非貨幣性資產(chǎn)交換準則進行會計處理嗎?
小規(guī)模專票的增值稅,怎么寫分錄?第二個月交稅了的分錄怎么寫
公司收到供貨商返利的貨款,但是這批貨款沒有發(fā)票,要怎么入賬
你好老師,我合作社農(nóng)牧局撥款建冷庫,農(nóng)牧局撥款不夠,剩余的一部分資金自籌,這個分錄怎么做?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,商標做實收資本的分錄什么做?
法人支付了公司買車的車輛運輸費有發(fā)票怎么做分錄
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實繳完成了,公示是什么時候
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
借:其他應收款:100 貸:應付賬款 100
應付賬款科目我應該要做減少的,但是我放在了貸方就變成了增加的了,現(xiàn)在要怎么弄
那你反沖這個科目,然后重新對抵就可以
怎么做分錄
借,其他應收款-100貸,應付賬款-100 然后,借,應付賬款100,貸,其他應收款100
就只有應付賬款的是錯的而已
那這樣好像其他應收款就不對了
你應付賬款要減少,其他應收款要增加嗎,這樣負債減少,資產(chǎn)增加,憑證沒法平的哦