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我公司在七月十號交六月十號到七月十號的租金(1個月),那我在六月份做賬,還是七月,改怎么寫分錄
六月份,貨已經(jīng)發(fā)出去了,錢也收到了,但是發(fā)票七月份才開,這筆帳怎么做分錄?七月份的發(fā)票可以做進六月份抵扣進項稅嗎
老師公司付廣聯(lián)達(dá)軟件服務(wù)費六萬多,他們?nèi)麻_的專用發(fā)票,七月發(fā)票拿來付款,這個分錄怎么做
老師,我想請問下,我們七月付了六月的進貨款,18575這個分錄怎么寫呢?
老師,六月份進的貨,六月賣完了,六月也沒做暫估入庫的分錄,發(fā)票也沒開,七月份付的錢給的,也沒收到發(fā)票18575我這怎么做七月的分錄呢?
老師,制造費用是指?
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,做工資報個稅也只有1法人一人,6月份做法人的變更,前法人就退出了,新法人在別處有任職,這家公司可以不做這個新法人的工資不報個稅嗎,會不會有風(fēng)險
會記學(xué)堂軟件現(xiàn)在優(yōu)化了吧,現(xiàn)在該如何打印文件
上個月開發(fā)票的時候粗心,多輸了一個數(shù),20幾萬變成了200多萬出口發(fā)票,稅務(wù)局不同意改,數(shù)字可以改,但怕稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)測到,請問老師我在賬務(wù)上要怎么處理合適,不處理會多出200萬利潤,謝謝老師
老師,我們老板去走業(yè)務(wù)請客吃飯,開了公司的發(fā)票,但是超標(biāo)了,他可以不拿來報嗎?我這邊不入賬,相當(dāng)于他自己請的?;蛘咧唤o他報未超額部分。
老師好,我司是集團公司的全資子公司,我司也有子公司,我司出資8千萬獲得b公司百分之八十股權(quán),出資6000萬獲得c公司百分之就是股權(quán),我司單體資產(chǎn)一億,請問我們的合并報表資產(chǎn)額怎么計算!請詳解。我的單體和合并長期股權(quán)投資額分別怎么計算?請詳解!如果我合并報表資產(chǎn)重復(fù)計算忘記抵消長投,導(dǎo)致資產(chǎn)總額比實際多了五千萬,特別請問這對我的集團公司合并報表尤其是資產(chǎn)有些什么影響?他們是否會全額抵消?謝謝老師
老師,現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系是啥?我在編制完之后怎么驗證有沒有編對
逾重行李票,不是增值稅發(fā)票,可以稅前扣除嗎
你好老師,我合作社收到一筆財政局撥款,是扶貧車間的獎補資金,這個分錄怎么做?
甲公司以專利權(quán)作價,對其合營企業(yè)進行增資。使用非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則進行會計處理嗎?
您好,6 月 付款:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 到貨暫估(按預(yù)估全額): 自用:借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款(已付金額) 待售:借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款(已付金額) 7 月 沖銷 6 月暫估(紅字同暫估分錄,只是金額為負(fù)) 按發(fā)票入賬: 自用:借:固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 待售:借:庫存商品、應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款