你好,就是要用繳納的稅款除以不含稅的銷售額就能出稅負(fù)率來。嗯,你多交的增值稅第二個(gè)問題沒有太明白是什么意思呢。
損益表里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加包含交的增值稅嗎?如果不包含,那計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)所交的增值稅這一部分款是不是又得重復(fù)按25%交款?
老師。稅負(fù)率就是各個(gè)稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬 所得稅是交3.6萬嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表里面,有個(gè)第八大項(xiàng)里面的減去本年累計(jì)已繳納的企業(yè)所得稅,這個(gè)項(xiàng),我全年沒有繳納企業(yè)所得稅,就繳納一次是因?yàn)樽錾弦荒甑膮R算的時(shí)候補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這樣的話,這個(gè)里面我要把這個(gè)金額填寫進(jìn)去嗎?
老師 1.計(jì)算一個(gè)企業(yè)一年的稅負(fù) 是所上繳的(增值稅加企業(yè)所得稅)/不含稅銷售額 對(duì)嗎 2.如果這家企業(yè)年前規(guī)劃這個(gè)企業(yè)會(huì)虧損 那就是多交增值稅 因?yàn)闆]有企業(yè)所得稅 是這樣的吧
老師,我這個(gè)季度的企業(yè)所得稅是有利潤(rùn)的,要交企業(yè)所得稅,如果后面季度是虧損的話不用交企業(yè)所得稅,是不是24年匯算清繳的話可以調(diào)的
請(qǐng)問下老師,一個(gè)經(jīng)營(yíng)免稅苗木的公司 現(xiàn)在需要注銷但是有未分配利潤(rùn),注銷時(shí)要交所得稅嗎?
您好,因?yàn)槲覀児具m用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們是建筑公司,能不能不采用收入準(zhǔn)則。直接以票來確認(rèn)收入或者成本??梢詥?/p>
老師你好,請(qǐng)問如果同一個(gè)客戶,但有兩個(gè)名稱,收款一個(gè)名稱,開票一個(gè)名稱 這樣可以對(duì)沖嗎
公司主要做風(fēng)力發(fā)電和光伏 建筑行業(yè) 之前沒做過 怎么做賬?從哪里學(xué)習(xí)做賬報(bào)稅
老師,我新接手了一個(gè)商貿(mào)企業(yè),查出來原會(huì)計(jì)在23年10原建賬多記一筆400萬的貸款,這樣的業(yè)務(wù)怎么處理不會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
增長(zhǎng)率本期和上期有一個(gè)是負(fù)數(shù)時(shí),怎么求?本期是50,上期是-100,增長(zhǎng)額為:50-(-100)=150 ? 增長(zhǎng)率為:? 本期是-60,上期是180,增長(zhǎng)額為:-60-180=-240? 增長(zhǎng)率為:-240/180=-133.33負(fù)增長(zhǎng)?
您好,我們購(gòu)買的玻璃幕墻清洗機(jī)器人的折舊計(jì)入哪個(gè)科目呢
為什么不是d,為啥啊
一般納稅人平時(shí)公司辦公費(fèi)用開專票可以用來抵扣嗎
用銀行卡交季度房租 每月要做分錄嗎