更正錯(cuò)賬就行了哈,那個(gè)不涉及損益
老師,我剛接手一個(gè)商貿(mào)的個(gè)體戶,一年銷售額有2千多萬(wàn),持續(xù)三年多了,一直公司流水是按個(gè)體工商戶賬戶走,沒(méi)有申報(bào)過(guò),也沒(méi)有建財(cái)務(wù)賬!現(xiàn)在想往正規(guī)公司企業(yè)走,應(yīng)該去申請(qǐng)成一般納稅人??這樣稅務(wù)會(huì)來(lái)稽查之前的賬才能轉(zhuǎn)變成一般納稅人?
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),2019年10月成立的公司,現(xiàn)在正是每年匯算清繳的時(shí)間,我發(fā)現(xiàn)原來(lái)的會(huì)計(jì)在做賬時(shí),因2019年年底成立的公司,開(kāi)了一些銷項(xiàng)發(fā)票,因有些款沒(méi)有在年底前到賬,沒(méi)有成本票,所以原來(lái)的會(huì)計(jì)就虛做了300萬(wàn)的成本入賬,為了減少企業(yè)所得稅(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款),截止到目前,我看其他應(yīng)付款的貸方金額過(guò)大,怕引起稅務(wù)的關(guān)注,老師,我怎么調(diào)一下合適呢?
老師,剛接手一家公司,老板讓把前面的賬務(wù)審核(10年的賬換了好多會(huì)計(jì)同一筆業(yè)務(wù)處理不同,科目不同,有的利潤(rùn)虛增了),讓重新看一遍出個(gè)結(jié)果,然后從23年1元重新建賬(nei賬)!沒(méi)有思路。。怎么下手
老師企業(yè)是一家化學(xué)原料制造業(yè),是2021年認(rèn)定為科技創(chuàng)新型企業(yè),之前會(huì)計(jì)安一般制造業(yè)做賬了沒(méi)做研發(fā)費(fèi)用,,要報(bào)高新我重新做賬了從2019年做到現(xiàn)在,做了研發(fā)費(fèi)用,指標(biāo)也過(guò)了企業(yè)也報(bào)在高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)也報(bào)過(guò)了,現(xiàn)在要改稅務(wù)三年,設(shè)計(jì)到年報(bào)之前會(huì)計(jì)2020年第四季度利潤(rùn)總額298000多,交了6100多企業(yè)所得稅,我的做出來(lái)是620000多,做了減免,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還要補(bǔ)交2900元企業(yè)所得稅,老板不愿意交,這個(gè)怎么處理,什么原因前會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)成本80多萬(wàn),我的20多萬(wàn),這個(gè)是什么原因造成的??
老師:請(qǐng)問(wèn),23年往來(lái)公司轉(zhuǎn)入一筆50萬(wàn)款項(xiàng);當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票;會(huì)計(jì)記賬記成了收入:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是在當(dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候又沒(méi)有體現(xiàn)這筆收入; 現(xiàn)在客戶要求轉(zhuǎn)回原50萬(wàn)中的20萬(wàn),這個(gè)20萬(wàn)要怎么記賬???
當(dāng)月離職員工,發(fā)放當(dāng)月工資,如何做賬。正常是當(dāng)月工資,當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放。
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送肉。上學(xué)期有退貨的凍品,倉(cāng)管員是系統(tǒng)里面出庫(kù)給了員工食堂。這學(xué)期在最近的一次應(yīng)付這家供應(yīng)商的貨款總金額里面扣除上學(xué)期退貨的金額。內(nèi)賬是按照數(shù)量金額式的來(lái)做,外賬是分應(yīng)稅和免稅商品來(lái)做。這個(gè)業(yè)務(wù),內(nèi)賬是出庫(kù)給了員工食堂,外賬是沒(méi)有體現(xiàn)食堂領(lǐng)用的,外賬全部出庫(kù)給了學(xué)校。外賬可以做成折扣沖減成本嗎?就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-配送成本-853;貸:庫(kù)存商品-應(yīng)稅商品-853?外賬這樣做嗎??jī)?nèi)賬由于上學(xué)期出庫(kù)給了食堂,我就沖減管理費(fèi)用-福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)-853,貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付購(gòu)貨款(xx供應(yīng)商)-853。內(nèi)外賬是分別這樣做嗎?
老師您好,北京今年社保繳費(fèi)基數(shù)最低是7162,因?yàn)榛鶖?shù)出來(lái)的晚,這邊是按照去年的6821來(lái)申報(bào)繳納的,但是為什么8月份的基數(shù)我看還是6821呢?
老師請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,我們用現(xiàn)金支付了一筆訴訟費(fèi)比如是7000,開(kāi)的普票。借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,但是對(duì)方從對(duì)公賬戶退給了我們5000,這筆分錄應(yīng)該如何入賬
整體轉(zhuǎn)讓個(gè)人獨(dú)資企業(yè),賬上有未分配利潤(rùn),這個(gè)未分配利潤(rùn)在轉(zhuǎn)讓時(shí)還繳納股息紅利分配交20%個(gè)稅嗎?可以平價(jià)轉(zhuǎn)讓嗎?轉(zhuǎn)讓都繳納什么稅
小微企業(yè)納稅人小規(guī)模,企業(yè)所得稅請(qǐng)問(wèn)是5個(gè)點(diǎn)嗎
老師,今年企業(yè)所得稅是按幾個(gè)點(diǎn)交稅的
老師,咱們這個(gè)軟件報(bào)表中怎么沒(méi)有資產(chǎn)負(fù)債表的季報(bào)呢
老師好,公司準(zhǔn)備10月份注銷,9月結(jié)賬時(shí)如果未分配利潤(rùn)3萬(wàn)元 銀行存款3萬(wàn)元,那要直接做支付未分配利潤(rùn) 代扣個(gè)稅的分錄是吧
老師,幫乙方公司支付加油費(fèi)能做招待費(fèi)嗎?本公司目前還沒(méi)有車
怎么更正?。繘](méi)做過(guò)
具體是什么情況,為啥錯(cuò)了?
他是23年10月錄入期初數(shù)據(jù)造成的
目前查不到23年10月以前的賬目
要查到原因,為啥錯(cuò)誤?應(yīng)該是計(jì)入那個(gè)科目?