不包括增值稅,這個增值稅價外稅,這個是不同稅種這個,
損益表里面的營業(yè)稅金及附加包含交的增值稅嗎?如果不包含,那計算企業(yè)所得稅時所交的增值稅這一部分款是不是又得重復(fù)按25%交款?
資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費科目,包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅和其他稅金等,那么這里面的企業(yè)所得稅和利潤表里面的所得稅費用是一樣的嗎?其他稅金和利潤表里面的稅金及附加是一樣的嗎?
老師 1.計算一個企業(yè)一年的稅負 是所上繳的(增值稅加企業(yè)所得稅)/不含稅銷售額 對嗎 2.如果這家企業(yè)年前規(guī)劃這個企業(yè)會虧損 那就是多交增值稅 因為沒有企業(yè)所得稅 是這樣的吧
增值稅一般納稅人,假設(shè)企業(yè)獲得100元。成本60利潤40。貸主營業(yè)務(wù)收入100。借營業(yè)成本60。然后貸留存收益40。借銀行存款40包含增值稅銷項稅13元。貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅13。(增值稅會計分錄是這樣沒錯吧。)接下來企業(yè)所得稅,利潤總額40,所得稅稅率25%。也就是10元企業(yè)所得稅。借銀行存款40,貸留存收益30,貸應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅10。貸銀行存款10。借應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅10。(如果消費稅,貸主營業(yè)務(wù)收入100,借稅金及附加假設(shè)10%。10元。借主營業(yè)務(wù)成本60。貸留存收益30元。借銀行存款30元?!?/p>
想問一下這個營業(yè)收入是含稅的銷售額還是不含稅的;這個稅金是應(yīng)交還是實際繳納,稅金都包括那幾項稅金,增值稅 附加稅 所得稅 城鎮(zhèn)土地使用稅嗎
你好,請問公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給給個人,股權(quán)以100元轉(zhuǎn)讓,請問這家公司需要申報什么稅
老師,我是建筑公司,接了一個項目,合同還沒下來,已經(jīng)干完了,15萬多,我現(xiàn)在想做收入,在合同沒下來的時候能做收入嗎
返給客戶的返利,匯款重復(fù),下次抵扣,應(yīng)該怎么做賬
下午好老師,請問下,現(xiàn)在認(rèn)證2023年的發(fā)票,會不會有預(yù)警,發(fā)票入賬是在2024年12月?
合同里數(shù)量12,每天15元,租賃了67天,發(fā)票金額13210,那這個加了幾個點。怎么計算
進項大于銷項需要做會計分錄嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
備注的政府家電補貼的開票的收入,怎么做分錄,能確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎
稅務(wù)季報需要填報表,營業(yè)成本一欄要包括管理費用和銷售費用金額嗎
你好,公司銷售水泥砂子,從個人手里購買。這個人到一個公司開票給我們,開票還需要付款,我們再給收貨方開票,這是虛開發(fā)票嗎?只有銷售發(fā)票沒有進貨發(fā)票,稅局那邊過不去吧?
老師,一般納稅人機器調(diào)試,稅率按照多少?
意思是如果我企業(yè)一年累計利潤400萬,剔除開之前交的增值稅120萬后,利潤變成520萬。企業(yè)所得稅要按520萬的25%算?
這個算利潤就不包括增值稅。你們之前算增值稅?你出利潤表做賬就沒有增值稅了,交稅根據(jù)這個利潤總額來的,這個不算納稅調(diào)整話,那這個就直接看利潤總額,
企業(yè)所得稅要按520萬的25%算? 要是利潤總額是這個話,沒有納稅調(diào)整沒有優(yōu)惠話,是的