嗯,你好,不可以的,這樣不正規(guī)。
老師,公司注冊(cè)資本500萬,為認(rèn)繳出資,公司如果新股東入股100萬,擴(kuò)股的方式,新股東占股是不是100/(500+100)=16.6% 這100萬可以認(rèn)繳出資不?如果必須實(shí)繳,可以用無形資產(chǎn)入股不?無形資產(chǎn)(專利)入股需要做登記變更(個(gè)人變更為公司)還是改專利申請(qǐng)時(shí)直接用公司名義申請(qǐng)
老師,我們公司股東以無形資產(chǎn)入股,實(shí)繳資本增加,無形資產(chǎn)可以暫時(shí)不入賬嗎?可以換別的科目入賬嗎?
請(qǐng)問老師,無形資產(chǎn)第三方評(píng)估后,可以按照評(píng)估價(jià)直接入賬當(dāng)做股東的實(shí)繳資本吧?還用開票嗎
無形資產(chǎn)可以實(shí)繳注冊(cè)資本嗎?股東和法人給自己的公司弄來實(shí)繳注冊(cè)資本可以嗎?還是只能投資方?
老師你好,股東以知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳出資注冊(cè)資本,該知識(shí)產(chǎn)權(quán)計(jì)入無形資產(chǎn),可以在以后年度攤銷嗎,謝謝老師
老師應(yīng)付帳款的借方有個(gè)0.76的余額,我想調(diào)平,應(yīng)該如何做憑證,謝謝老師
出口退稅1萬和調(diào)整申報(bào)9000元一起申報(bào)的,實(shí)際收到1000元,分錄做了兩筆(分別是1萬的出口退稅,和9000的沖減分錄)這樣出口退稅科目余額還有9000的余額計(jì)入哪里
老師海運(yùn)提單在單一窗口哪里查。
老師,個(gè)體戶的發(fā)票專用章是不是必須是備案的呀
老師我剛注冊(cè)的個(gè)體戶下個(gè)月開始報(bào)稅嗎
老師好,無形資產(chǎn)商標(biāo)權(quán)有效期是幾年,這個(gè)也要攤銷嗎?
你好老師,企業(yè)適用的是 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)月收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼時(shí),社保費(fèi)已經(jīng)繳納了,想用穩(wěn)崗補(bǔ)貼來抵減社保費(fèi), 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用-穩(wěn)崗補(bǔ)貼抵減社保費(fèi),這樣做分錄可不可以?
老師,被審計(jì)單位注冊(cè)地和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地不在一個(gè)地方,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,sw一直說公司取票率不對(duì),說個(gè)人代開發(fā)票占比太高,我要從哪些方面去解釋才有說服力
老師,我做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要先勾選了才能做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,沒有勾選的只能做到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
用不正規(guī)的方法怎么入賬呢
你好,不正規(guī)的方法入賬,嗯,那你想怎么入賬呢?貸方就是實(shí)收資本是固定的,借方的話,你可以選擇管理費(fèi)用。
哦哦,好的,謝謝,那也不用攤銷了對(duì)吧
你好,對(duì),那就跟攤銷沒關(guān)系了,但是不正規(guī)呀。
我們資產(chǎn)總額已經(jīng)有4000萬了,無形資產(chǎn)要是記進(jìn)去就不能享受小微企業(yè)了,所以想怎么才能夠繼續(xù)享受小微企業(yè)
你好,要不然你就暫時(shí)別入賬了,等到后期那個(gè)再入賬。
暫時(shí)不入賬的辦法是怎么操作呢,那實(shí)收資本是不是也入不了呢
你好,不入賬就說這個(gè)月先暫時(shí)不做這個(gè)憑證,等到下個(gè)月再做這個(gè)憑證,然后呢,你盡量把其他的應(yīng)收應(yīng)付呀,預(yù)收預(yù)付你看一下,能充點(diǎn)的趕緊沖減掉,這樣就能降低資產(chǎn)的合計(jì)數(shù)了。