你好,選擇的是退稅勾選嗎?
退稅勾選,退稅勾選統(tǒng)計(jì) 統(tǒng)計(jì)查詢沒(méi)有 符合條件的記錄!要怎么操作?外貿(mào)企業(yè) 一般納稅人 認(rèn)證發(fā)票 前面的發(fā)票退稅勾選和退稅確認(rèn)勾選都已經(jīng)提交了,就差統(tǒng)計(jì)了!
退稅發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證,還沒(méi)有申請(qǐng)退稅,可以返勾選嗎?
老師,我已經(jīng)在發(fā)票認(rèn)證勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證退稅發(fā)票了,但是為什么我在深圳市電子稅務(wù)局(申報(bào)客戶端)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票采集沒(méi)有采集到退稅勾選認(rèn)證的發(fā)票,這是為什么?
已經(jīng)勾選的發(fā)票可以不認(rèn)證那么多嗎,或者怎么退回去成為不勾選
老師,出口退稅勾選認(rèn)證發(fā)票勾選認(rèn)證了可以撤回嗎
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
是的老師
在電子稅務(wù)局把這個(gè)申請(qǐng)退回來(lái),你沒(méi)法反勾選的。
退回后,供應(yīng)商就可以作廢了從新開了是嗎
不是的,你先申請(qǐng)退回來(lái),申請(qǐng)退回來(lái)之后,你的勾選平臺(tái)里面就會(huì)在未勾選里面有這個(gè)發(fā)票,然后你再把發(fā)票退給供應(yīng)商。
在電子稅務(wù)局哪個(gè)入口申請(qǐng)退稅
首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報(bào)”中的“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)” 選擇“新建”填寫“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)采集表”將我們錯(cuò)誤認(rèn)證的發(fā)票信息如實(shí)填上 最后選擇“數(shù)據(jù)申報(bào)”-“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示,將進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)上傳到稅務(wù)局審批。審批通過(guò)后我們便可以重新對(duì)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證了
不是申請(qǐng)退稅, 是退回來(lái),退回發(fā)票
好的老師
不用客氣,工作愉快。
那老師,發(fā)票勾選退稅,但是一張發(fā)票一部分是內(nèi)銷,一部分外銷!是先申請(qǐng)退稅之后再轉(zhuǎn)內(nèi)銷,還是申請(qǐng)退稅之前轉(zhuǎn)內(nèi)銷
發(fā)票退回去重新開 分開開
供應(yīng)商愿意
不是可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷的嗎
不退稅可以的 那就不需要申請(qǐng)退稅
如果你想一部分退稅,一部分內(nèi)銷抵扣,做不了。
不需要申請(qǐng)退稅這部分怎么處理,怎么做憑證
轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理 認(rèn)證抵扣就可以 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行放款。
剛剛老師說(shuō)做不了下部分內(nèi)銷,一部分退稅做不了
出口的轉(zhuǎn)內(nèi)銷 都做國(guó)內(nèi)銷售的意思 一部分出口一部份內(nèi)銷就是做不了 一張發(fā)票做不了退稅勾選和抵扣勾選的意思