同學(xué)你好 這個最好是按照第二種
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當(dāng)月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師 這臺車18萬(含稅)進項,我們二網(wǎng)采購給了我16.5萬,但是假設(shè)開16.5萬車購稅買不過去顯示價格過低,我們老板意思要求他們車廂3.5萬從我們公戶匯入車廂廠,車廂廠給我們開票。那我們就給他這臺車開20萬、 我想知道1.老板是為了彌補進項 ,可這樣劃算嗎?2.我個人覺得我進項18 我開20 首先增值2萬(含稅)還有附加稅以及企業(yè)所得稅。對方開的3.5(含稅價)進項是4026元? 怎么來衡量不懂呢
假設(shè) 1.我到上游企業(yè)采購17萬車(對方開專票),我們賣出去14萬(發(fā)票是機動車發(fā)票),那么進項差是3萬。2. 可以把原先17萬,這樣操作嗎? 14萬公戶+3萬個戶轉(zhuǎn)對方,對方就給我們開14萬專票,那么我們賣出去也就14萬平了、這2種 哪一種最合適,可以節(jié)約稅呢?
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬?
車輛不在公司名下,需要入帳嗎,但是之后報廢處理是由公司來做,報廢的收入直接做收入可以嗎
好的,謝謝老師,老師,我想加入您的群,人數(shù)太多加不進去
我是企業(yè),繳納工會經(jīng)費后,公會返還到工會專戶的經(jīng)費金額不夠?qū)嶋H發(fā)放職工福利物品的,怎么走賬務(wù)流程?也就是說返還2000元工會經(jīng)費,但是實際發(fā)放物品5000元,應(yīng)該怎么做賬呢?
工會經(jīng)費提取繳納工會,總工會返還的工會經(jīng)費不夠發(fā)放職工福利的,具體做賬流程怎么走?
二手車市場那邊讓我紅沖發(fā)票他們要重新開,這個發(fā)票在發(fā)票系統(tǒng)里面在著不影響嗎?我怕稅務(wù)局打電話來問這個為什么不申報
老師,不做賬務(wù)處理嗎?合規(guī)嗎?電子稅務(wù)局系統(tǒng)里有一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,而且公司名稱開的還是錯誤的
老師,收到上年度企業(yè)所得稅退稅,怎么做分錄?可以不用計入以前年度損益調(diào)整直接入未分配利潤嗎?
請問分公司注銷要不要進行公示?
請問:建筑公司開出的工程發(fā)票需要繳印花稅嗎?計稅依據(jù)和稅收比率?
老師,財務(wù)報表報送,我按系統(tǒng)導(dǎo)出來四月到六月份的的季報填表,填到這里就發(fā)現(xiàn)不對,系統(tǒng)自動出來本年累計金額,那本月金額我應(yīng)該填哪個數(shù),圖二這樣填對嗎
那 總覺得自己匯了17萬給人 不開17進項有點虧了,
你付款17萬給你開17的發(fā)票呀 稅率這個沒有17%的
老師 你沒明白我意思, 我就先就是票面含稅的價格 ~
我給17萬給人 但是票面開14萬, 那我虧了3萬票面錢。我是這意思 、
同學(xué)你好 那應(yīng)該是你付款多給你開多少的
我知道正規(guī)的 肯定是 我付多少給我開多少,我現(xiàn)在想知道假設(shè) 1.我到上游企業(yè)采購17萬車(對方開專票),我們賣出去14萬(發(fā)票是機動車發(fā)票),那么進項差是3萬。2. 可以把原先17萬,這樣操作嗎? 14萬公戶+3萬個戶轉(zhuǎn)對方,對方就給我們開14萬專票,那么我們賣出去也就14萬平了、這2種 哪一種最合適,可以節(jié)約稅呢? 就是能用大白話說說這里道理嗎
同學(xué)你好 那就是用第二種哦