正常紅沖并重新開票,系統(tǒng)會記錄操作,申報時紅沖數(shù)據(jù)會自動抵減,一般不影響。按流程處理并留存紅沖原因資料,如實申報,稅務局通常不會因未申報詢問。
我們跟大象慧云合作準備上線單子發(fā)票,在他們那邊增加了一個分稅盤,目前那個盤里沒有發(fā)票額度開不了,原有的盤里有50張電子發(fā)票,對方讓我們把現(xiàn)有的50張都作廢后重新申領,我們想請教你這么做會對企業(yè)產(chǎn)生什么影響?
你好,機動車銷售發(fā)票給對方開過去,對方說不合適,讓這邊沖紅重新開,要的比較急,說不合適的票后面寄回來,讓我們先沖紅重新開了先給他們寄過去,我們也沖紅重新都開好了,現(xiàn)在對方又打電話說那個票合適著呢,他們把稅都交了,那現(xiàn)在應該怎么辦?。?/p>
老師,我想問下,我在2020年11月開錯了一張票,對方12月初認證了,我在之后發(fā)現(xiàn)錯了,但是聯(lián)系不上對方,就直接紅沖了,最近稅務局找來,說需要他們改報表,進項稅轉(zhuǎn)出,然后原票和紅沖發(fā)票,對方稅務局說應該他們公司留著,我們城市的稅務局說應該我們公司留著,都讓千萬別給對方,那這兩個票到底該誰留著?
老師,一般納稅人轉(zhuǎn)讓二手車是開什么發(fā)票,多少個點的?他們之前以定金的金額開了0稅率的二手車發(fā)票作為轉(zhuǎn)讓憑證,現(xiàn)在稅局打電話來要讓他們以買賣合同的金額補稅,他們寫了個情況說明和買賣合同、購買發(fā)票這些文件發(fā)送給稅局了,我現(xiàn)在有個疑問的是他總共以定金19000開了0稅率的 二手車發(fā)票,現(xiàn)在合同轉(zhuǎn)讓價款43萬,我是要按43萬報13個點的無票收入嗎?430000/1.13*0.13=49469.03這么多增值稅嗎?
老師 剛剛稅務局打電話了,說現(xiàn)在發(fā)票開具是新系統(tǒng),試點運行,讓我開一張發(fā)票測試能不能正常開具,我說我們沒有最近業(yè)務,他說沒事,金額開個5塊錢,對你們不影響 那我業(yè)務選什么呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!