你好, 這個可以按單位換算一下 設(shè)置一下。

老師 您好 想問下 我們有個子公司由于辦公地址更換 導(dǎo)致注冊地址和經(jīng)營地址不一致 現(xiàn)在需要開發(fā)票 擔(dān)心工商信息異常 然后我們同事和第三方機構(gòu)聯(lián)系 花錢讓人家?guī)兔獬ど坍惓_@個事項 這個做賬的時候 可以在賬套里直接說明這筆費用 是為了解除工商異常的費用么
老師,我們是一家小型制造業(yè)公司,買的原來入庫,我們這總是賬實不符,主要有以下幾點情況:1,開票明細(xì)和實際到的東西不一樣,比如買的4×0.75電線,開票可能開的是4×0.5的電線。2,賒銷貨期特別長,有可能七八個月,比如我們買的A原材料,當(dāng)月買進,當(dāng)月就出了,但是我們買A的時候,沒付款,對方也沒開票,有可能是等買的貨多了,半年后在開票付款了,這導(dǎo)致我財務(wù)無法入賬,出庫。3,加工廠做的加工件,加工廠只開加工費,我的加工件沒有辦法入賬,加工件也沒辦法出庫。4,買的成套的件,小件有可能有30個小品種,但是發(fā)票可能只開的是A部件一套,這樣我賬上入的A部件,庫房入的30個小件。我應(yīng)該怎么做比較合理呢?
成品油發(fā)票進項是噸,領(lǐng)用后往外開的時候由于開票軟件里噸和升換算,導(dǎo)致開出時說庫存不足,怎么辦
你好,我們和上下游結(jié)算是先發(fā)貨x噸,預(yù)開票(價格也不固定,行業(yè)網(wǎng),收到預(yù)開發(fā)票:借庫存商品-cd+進項,貸應(yīng)付-b上游公司;預(yù)開票時,借:應(yīng)收-a下游公司,貸收入+銷項,結(jié)轉(zhuǎn)這筆成本,借成本,貸庫存商品-cd。發(fā)票最后一次開票會根據(jù)結(jié)算單余額平),后期化驗單出來(x變成y噸)再出結(jié)算單。我是收貨時:借庫存商品-x*預(yù)估價,貸應(yīng)付-暫估;發(fā)貨時:借發(fā)出商品-a下游公司,貸庫存商品-x噸*預(yù)估計;等結(jié)算單出來,不知道怎么沖了。
現(xiàn)在一般都數(shù)電票了,那開出去的發(fā)票,比如說是商貿(mào)企業(yè)的進銷存里頭的明細(xì)產(chǎn)品名稱和開票進來的進項票的名稱對不上的話,怎么弄問題大。嗎?按。易銷存軟件里頭的數(shù)量和產(chǎn)品名稱和成本價,結(jié)轉(zhuǎn)成本,按進銷存里頭的成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候和進項票對不上,一般企業(yè)都怎么做的呀
老師,固定資產(chǎn)怎么管理,盤盈盤虧怎么做賬
老師收到的專票已認(rèn)證,但是對方要做飯,這種情況怎么處理
老師,這個表,年末職工人數(shù),是一年全部,還是12分職工人數(shù)
老師,公司注銷,賬上掛有實收資本,銀行存款800元,不足還款,我可以用實收資本彌補虧損嗎,借,實收資本10萬,貸,利潤分配-未分配利潤
老師好物流公司外雇司機運費記到什么科目
老師 車輛購置稅怎么繳納啊
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的建筑企業(yè)購進的建材,做賬憑證后面需要附出入庫單嗎?固定資產(chǎn)折舊附明細(xì)嗎?攤銷房租怎么附?麻煩老師詳解講解一下
老師,我們是建筑公司,稅務(wù)局查到以前年度有一張成本專票失控,不能進行增值稅和成本進行抵扣,需要補交增值稅和所得稅,并繳納滯納金,賬務(wù)怎么處理
老師,運輸公司的司機和押運員的工資是做成本還是做銷售費用?
老師,我想問下,公司未和員工簽訂勞動合同,因拖欠工資,員工選擇仲裁公司,員工補償費是怎么算呢
金稅盤開票在哪里設(shè)置呀,購進發(fā)票0.16噸,通過平臺領(lǐng)入到開票軟件庫存變成180.15999升,往外開0.16噸的時候就說庫存不足
同學(xué) 這個你截圖給老師看看 。
給哪個老師看呢
同學(xué), 你這里可以發(fā)截圖給我看。