借:原材料100000 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項13000 貸:應(yīng)付票據(jù)113000
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年6月采購商品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300000元,增值稅稅額為48000元,款項用銀行存款支付,商品已驗收入庫,另支付保險費10000元。不考慮其他因素,該企業(yè)采購商品成本多少? A310000 B348000 C358000 D300000
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,商品銷售價格均不含增值稅。確認(rèn)收入的同時,結(jié)轉(zhuǎn)其銷售成本。2019年10月該公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:10月1日向乙公司銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價格為100萬元,增值稅稅額為13萬元。實際成本為45萬元。商品己發(fā)出,收到客戶開具的商業(yè)樂兌匯票結(jié)清全部款項。10月6日,采用托收承付結(jié)算方式向丙公司銷售一批商品。增值稅專用發(fā)票注明的價款為1000萬元,增值稅稅額為130萬元。實際成本為800萬元,為客戶代墊運輸費5萬元(不考慮增值稅),全部款項己辦妥托收手續(xù)。10月11日,向丁公司賒銷一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價款為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,實際成本為30萬元。銷售合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,N/30”。計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。22日,收到結(jié)算銷售款項并存入銀行。10月25日,收到丁公司退回本月11日購買的全部商品,同時向丁公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。并退回相關(guān)款項。寫分錄
甲公司為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,商品銷售價格均不含增值稅。確認(rèn)收入的同時,結(jié)轉(zhuǎn)其銷售成本。2019年0月該公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:10月1日向乙公司銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價格為100萬元增值稅稅額為13萬元。實際成本為45萬元。商品已發(fā)出,收到客戶開具的商業(yè)承兌匯票結(jié)清全部款項10月6日,采用托收承付結(jié)算方式向丙公司銷售一批商品增值稅專用發(fā)票注明的價款為1000萬元,增值稅稅額為130萬元。實際成本為800萬元為客戶代墊運輸費5萬元(不考慮增值稅),全部款項已辦托收手續(xù)。10月11日,向丁公司賒銷一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價款為50萬元增值稅稅額為6.5萬元,實際成本為30萬元。銷售合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30°計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。22日,收到結(jié)算銷售款項并存入銀行。10月25日,收到公司退回本月11日購買的全部商品,同時向公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。并退回相關(guān)款項。寫分錄
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2014年6月采購商品一批取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為30萬元增值稅稅額為51,000元款項用銀行存款支付商品已驗收入庫并支付保險費1萬元,不考慮其他因素,該企業(yè)采購商品的成本為多少元?
2019年9月,某企業(yè)(為一般納稅人)購入一批材料,取得并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,增值稅稅額13000元,材料入庫前發(fā)生挑選整理費900元。不考慮其他因素,該批材料的實際成本為()元。A100000B113000C100900D113900
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動