。您好,計入管理費用,業(yè)務(wù)招待費。
請問老師,買吃的送客戶記入什么科目
老師,出差中給客戶送禮記什么科目呢
請問老師,給客戶送的手表記什么科目
老師:請問公司送茶葉給客戶屬什么科目?二級科目是什么?
送給客戶的禮物記什么科目
上期確認未開票收入,借預(yù)收100,貸主營業(yè)務(wù)收入100,這期開票金額50,應(yīng)該怎么做分錄沖減上期
固定資產(chǎn)價值低于500萬,允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個票是酒店開給客戶嗎?
老師老板讓我做一個工資拆分的合同,這個工人工資8000怎么拆分,社保要交多少錢失業(yè)養(yǎng)老工商醫(yī)療但是多少錢
沖話費100到賬110怎么做分錄啊
請問老師。個人能去稅務(wù)局代開專用發(fā)票給公司嗎?
老師您好,國際戰(zhàn)略和全球化戰(zhàn)略在題里誰強調(diào)單向溝通呀
買社保沒有工資流水,有申報工資,會影響以后領(lǐng)養(yǎng)老保險的嗎
一般納稅人企業(yè)有開免稅發(fā)票和不免稅的,但抵扣時把免稅的進項抵扣了,如果現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出,那要不要更正之前的報表補交稅費呢,還是在下個月做處理就好? 請問老師這個問題
老師,公司自建的辦公樓已經(jīng)驗收合格,房產(chǎn)證也有了,但是建辦公樓的發(fā)票沒收齊全,還在在建工程科目,沒法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),該怎么計提折舊呢?因為供應(yīng)商公司出了問題,還不確定什么時候能開過來發(fā)票
老師,這種的專票可以抵扣么?
你好。招待費的進項不能抵扣你好,招待費的進項不能抵扣。
老師,有個說法是購進的貨物贈送他人的,視同銷售,可以抵扣增值稅來著?是什么意思?
那你就按采購和銷售兩部處理就可以抵扣了。那就不要記福利費。記在銷售費用或者營業(yè)外支出。
因為36號文件明確規(guī)定,業(yè)務(wù)招待費進項不能抵扣。
。其實背著抱著一邊沉,你抵扣進項了,視同銷售也交增值稅。
你做業(yè)務(wù)招待費了,但是也沒交增值稅,還是一回事兒。
現(xiàn)在是給勾選抵扣了
我建議你是做進項轉(zhuǎn)出,然后寄招待費里。也不用交增值稅。
。兩種處理方法,您選擇一個就行,自己考慮。
請問老師,如果視同銷售了,后續(xù)分錄怎么做吶?填增值稅報表的時候填哪里呀?
。借銷售費用。其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。。正常填寫申報表,申報納稅。
不好意思老師,進項稅轉(zhuǎn)出的時候,您能在教教分錄么?混了
。正常做銷售了,不需要進項轉(zhuǎn)出。