?你好;? ? ? ?你們確實(shí)多繳納了可以申請(qǐng)留底的稅額抵欠的??
老師,我想問一下:5月份匯算清繳補(bǔ)繳了20年的所得稅2萬,但是在20年底時(shí)這個(gè)2萬沒有計(jì)提過,那也我5月份的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤表中最后的凈利潤的本年累數(shù)是對(duì)不上的差2萬的是嗎?
20年進(jìn)項(xiàng)票60萬被認(rèn)定是走逃企業(yè),21年6月申報(bào)表補(bǔ)交了增值稅,然后改了20年匯算清繳,彌補(bǔ)了以前年度虧損,這么入賬對(duì)嗎,稽查那邊要成本轉(zhuǎn)出的憑證,這筆是嗎,這是增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是成本轉(zhuǎn)出,成本是58要
老師好,20年匯繳當(dāng)時(shí)被稅務(wù)稽查 罰了1萬的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在又被稅務(wù)稽查20年的匯繳 要補(bǔ)2萬的所得稅,是不是現(xiàn)在更改匯算清繳表 最后要交的稅是1萬
老師好,20年匯繳 沒交稅。后來21年20年的匯繳被查,補(bǔ)企業(yè)所得稅2萬,現(xiàn)在22年20年的匯繳又被查了 要補(bǔ)3萬,那這個(gè)好匯繳報(bào)表 之前交的2萬可以用來抵這次的3萬嗎? 表格里面減 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的2萬 這個(gè)會(huì)跳出出來嗎
老師好!20年和21年虧損,22年盈利,但并沒有全部彌補(bǔ)完所有虧損(還余3萬多)。在22年的匯算清繳中,顯示還有要繳企業(yè)所得稅(期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫)且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納(表中自動(dòng)顯示)是哪里出問題了嗎?
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個(gè)月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請(qǐng)問,我這個(gè)月有一筆上個(gè)月支付出去的成本的,這個(gè)也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶要申報(bào)哪些稅種
我單位目前所在4號(hào)商鋪與隔壁5號(hào)商鋪,由于交房出現(xiàn)差錯(cuò)(物業(yè)把房產(chǎn)與門牌號(hào)搞錯(cuò)),與房產(chǎn)證對(duì)不起來,目前,我單位未辦證,但是隔壁已經(jīng)辦理4號(hào)商鋪?zhàn)C,這個(gè)事情怎么處理才能最大程度降低費(fèi)用。
有客戶要求開發(fā)票給他單價(jià)上比平時(shí)高了一倍這樣合理嗎?稅務(wù)應(yīng)該沒有風(fēng)險(xiǎn)吧?
老師你好,普票是不是不能開銷售折扣,
老師,你好,我電商銷售回款了然后又退回貨款,退回貨款是不是要充收入
老師,您好,我想向您咨詢一下,非營利性組織,在什么情況下,企業(yè)所得稅可以免稅?我的朋友開了一個(gè)非營利性組織,已經(jīng)辦了稅務(wù)登記。
銷售環(huán)節(jié)的一整個(gè)流程
銷售出庫是從銷售訂單下推的?先下訂單再出庫?要是退貨又是怎樣生成的呢,
什么多繳納了,不懂
?你好; 意思是? ? ?你之前20年年報(bào) 沒有繳納稅費(fèi) ; 你之前補(bǔ)繳納2萬是你之前20年 應(yīng)交的; 現(xiàn)在 修改好申報(bào)表; 實(shí)際是繳納3萬 ;? 你之前繳納了2萬; 那么你就可以抵減; 直接繳納1萬即可; 就得看你到底是繳納 3萬還是5萬了 ?? ?
不是,被查都是虛開發(fā)票 要把成本調(diào)出來 第一次虛開被查2萬,第二次虛開被查 罰3萬,成本調(diào)出來后 要交3萬 那可以抵之前2萬的嗎
?你好 ; 之前2萬是罰款? 還是? ? 繳納的; 你這個(gè)總的? 查出來到底要補(bǔ)繳納3萬還是5萬; 如果是分別的發(fā)票產(chǎn)生的 虛開被查 ; 合計(jì)就是5萬; 不應(yīng)該抵減的??
2萬是改的匯繳報(bào)表,要補(bǔ)的企業(yè)所得稅。現(xiàn)在是又改的匯繳報(bào)表,要補(bǔ)2萬的企業(yè)所得稅。那么之前補(bǔ)的2萬會(huì)不會(huì)出現(xiàn) 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的所得稅里面,這樣就只要補(bǔ)一萬所得稅了。
2萬是改的匯繳報(bào)表,要補(bǔ)的企業(yè)所得稅。現(xiàn)在是又改的匯繳報(bào)表,要補(bǔ)3萬的企業(yè)所得稅。那么之前補(bǔ)的2萬會(huì)不會(huì)出現(xiàn) 本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的所得稅里面,這樣就只要補(bǔ)一萬所得稅了。
你好 ;? ?意思是 20年年度報(bào)表 ; 你改了兩次 ; 你第一次改的? 繳納2萬 ; 第二次改的? 是繳納3萬; 那你 改的是同一個(gè)業(yè)務(wù)還是不同業(yè)務(wù); 如果是 不同業(yè)務(wù) 那么就不能抵減的; 除非你是同一個(gè)業(yè)務(wù)第二次改了之后? 實(shí)際繳納3萬; 之前 預(yù)交了2萬 那么可以抵減 ;在繳納1萬即可? ?
兩次改的是虛開發(fā)票,都是只改了營業(yè)成本,第一次是還得A公司營業(yè)成本,第二次改的是B公司營業(yè)成本,那這個(gè)是否屬于同一業(yè)務(wù),最后是交3萬 還是1萬的所得稅
?你好 ;? 你自己改了數(shù)據(jù)后; 應(yīng)該補(bǔ)繳納多少; 你這個(gè)能確定不 ; 根據(jù)你的描述都沒法判斷你是 繳納3萬還是補(bǔ)繳納1萬 ?? ? 你自己去看看你? 企業(yè)所得稅申報(bào)表 年報(bào)是怎么 體現(xiàn)的??
不是,老師是這個(gè)意思 現(xiàn)在不是算出來要交3萬,那么下面還有一欄 減本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的所得稅 這里面會(huì)出現(xiàn) 第一次交的2萬嗎 這樣的話 現(xiàn)在3萬 減本年累計(jì)實(shí)際預(yù)繳的2萬 只要交1萬
你好 ;? ?你把你年報(bào)發(fā)來看看 ; 你這個(gè)之前預(yù)交的 2萬在? 累計(jì)實(shí)際預(yù)交欄次體現(xiàn)沒有 ;? ?