對(duì)的,是的,沒(méi)有根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做。
我剛才看到一個(gè)題目,就是2019年6月4號(hào)的支票的話,他不是那個(gè)支票開(kāi)出來(lái)是十天出票日的十天嗎?如果是按這樣子算的話,那就是四加十就是14嘛,但是他又說(shuō)是可以順延的,那實(shí)際上是不是如果中間有兩個(gè)星期的話,是可以順延到18號(hào)還是說(shuō)必須在14號(hào)之前把它給去兌現(xiàn)啊。
老師好!請(qǐng)問(wèn)我司是貨運(yùn)公司,有的貨物本公司不能運(yùn)送就外聘同行,那個(gè)費(fèi)用當(dāng)月就支付了但發(fā)票是次月才收到這樣我確認(rèn)那個(gè)費(fèi)用按什么時(shí)間好?如果按發(fā)票的日期確認(rèn)那當(dāng)月就沒(méi)有了成本費(fèi)用,利潤(rùn)就大了
老師,關(guān)于銀行的手續(xù)費(fèi)發(fā)票問(wèn)題,現(xiàn)在很現(xiàn)實(shí)的一個(gè)問(wèn)題是,銀行開(kāi)票總是要幾個(gè)月才能開(kāi)出來(lái),但是根據(jù)做賬的要求,我當(dāng)月如果拿不了發(fā)票,我當(dāng)月就不能入費(fèi)用啊。但是說(shuō)實(shí)話,手續(xù)費(fèi)每月可能就那幾十塊,我還要掛賬嗎?這也太麻煩了吧?請(qǐng)解答
郭老師,還是我剛才那個(gè)問(wèn)題,如果按我那樣做的話是不是不能及時(shí)的把費(fèi)用體現(xiàn)在當(dāng)期?
@郭老師,還是剛才的問(wèn)題,那你就不要做無(wú)形資產(chǎn),你這樣的話,第二年購(gòu)買你再增加一個(gè)無(wú)形資產(chǎn)嗎。 做無(wú)形資產(chǎn)的話,不可以按合同規(guī)定的使用期限攤銷嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)未分配利潤(rùn)214萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)移的話怎么交稅?還有對(duì)于后面注銷公司這214萬(wàn)有什么影響嗎
商貿(mào)公司領(lǐng)用庫(kù)存商品作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要商貿(mào)附件資料,除了出庫(kù)單
老師,公司對(duì)于員工抓竊行為的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)該如何入賬?
開(kāi)給個(gè)人的發(fā)票,有辦法防止對(duì)方紅沖嗎?
郭老師接,之前多轉(zhuǎn)了投資款,備注投資款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,想轉(zhuǎn)回去,怎么做合適
老師 請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)自銷的一般納稅人公司 開(kāi)的是免稅發(fā)票,收到一張專票發(fā)票,需要做勾選抵扣嗎,或者需要處理嗎
您好老師,公司購(gòu)了10萬(wàn)塊錢的貨,對(duì)方把發(fā)票開(kāi)給了我公司的客戶(因?yàn)楫?dāng)時(shí)我公司還沒(méi)成立不能開(kāi)發(fā)票給客戶,所以由對(duì)方代開(kāi)),但存貨掛在我公司帳上,但由于供貨商給客戶開(kāi)發(fā)票了就不能給我開(kāi)了,老師這種情況對(duì)我公司有沒(méi)有影響?有沒(méi)有能解決的辦法?
老師,運(yùn)輸成本,倉(cāng)儲(chǔ)成本、搬運(yùn)成本怎么算
郭老師,之前多轉(zhuǎn)了投資款,備注投資款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,想轉(zhuǎn)回去,怎么做合適
一般納稅人銷售水果,從小規(guī)模納稅人公司取得3%稅率的采購(gòu)水果發(fā)票103元,計(jì)算抵扣增值稅是103/1.03*9%還是103/1.09*9%?
那就按您說(shuō)的最好就是,預(yù)付時(shí):借管理費(fèi)用貸銀行存款 發(fā)票到時(shí):借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,對(duì)吧
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
好的,非常感謝您
不用客氣,工作愉快。