就是說(shuō)你之前認(rèn)證的發(fā)票之前沒(méi)有抵扣在這一期的。
那第2欄本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 第3欄前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 于第35本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 還有第13欄本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 之間有什么關(guān)系?覺(jué)得好亂
老師,您好,前期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣是什么意思
報(bào)表欄有一行說(shuō)前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的是什么意思?
為什么填申報(bào)表增值稅附加稅表二的第二第三欄填不了,是灰的。就是本期認(rèn)證相符,且本期申報(bào)抵扣。和前期認(rèn)證相符。且本期申報(bào)抵扣,這兩行填不了。
一般納稅人,附表二,本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是什么?5月份進(jìn)項(xiàng)我7月勾選認(rèn)證抵扣7月銷項(xiàng)的,算本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣嗎?
請(qǐng)教一下A/B/C/D公司的合作業(yè)務(wù):A公司給B公司打1億元預(yù)付款,B公司轉(zhuǎn)給C公司通過(guò)C公司平臺(tái)消耗這筆X產(chǎn)品的業(yè)務(wù)款,但X產(chǎn)品的實(shí)際經(jīng)營(yíng)權(quán)在D公司,現(xiàn)在要什么開(kāi)具發(fā)票和做賬啊
在計(jì)算職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)時(shí),企業(yè)支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司支付派遣員工工資,這個(gè)費(fèi)用可以計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎?如果直接支付給勞務(wù)派遣員工,計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎
你好我想問(wèn)一下我有房產(chǎn)證沒(méi)有土地證能不能查到交沒(méi)交稅我有本人身份證號(hào)
財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出日后,注冊(cè)知悉對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有重大影響的期后事項(xiàng),且管理層修改財(cái)報(bào)表,此時(shí)是對(duì)管理幫修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表出具新的審計(jì)報(bào)告嗎?
老師您好,設(shè)區(qū)的人民政府是地級(jí)市嗎?那市級(jí)人民政府是一樣的嗎
老師,我公司欠老板200萬(wàn),做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注銷了,怎么處理合法合規(guī)?
郭老師有空嗎,請(qǐng)教下我們銀行的年化利率是利息嗎,現(xiàn)在是多少
我開(kāi)票金額5000,收款是4996.6,客戶少付3.4,我想紅沖發(fā)票重開(kāi)好還是做營(yíng)業(yè)外支出好
怎么算增值稅稅負(fù),怎么根據(jù)稅負(fù)測(cè)算要勾選多少進(jìn)項(xiàng)稅額?!
納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。小規(guī)模納稅人出租房子,能不能分期開(kāi)票,開(kāi)完票的季度交增值稅,實(shí)務(wù)上允許嗎
在這一期抵扣的部分金額。
前期認(rèn)證了還可以到下一期抵扣嗎?開(kāi)票系統(tǒng)只選擇認(rèn)證,不統(tǒng)計(jì)簽名就可以了是嗎?
可以的呀,前期認(rèn)證的可以放到以后期間去抵扣,這個(gè)是可以的,沒(méi)問(wèn)題的。
那勾選了需要簽名嗎?
正常簽名的只是你抵扣的話,你可以放到下一期抵扣。
把票拿出來(lái)放到下個(gè)月的憑證里面嗎?
你在申報(bào)表里面的時(shí)候,體現(xiàn)在下一個(gè)月抵扣。
比如說(shuō)認(rèn)證了30本期只想抵扣20還有10,應(yīng)該填在申報(bào)表的哪一欄?
10的話有一行專門(mén)的本期認(rèn)證下期抵扣,你看一下。
沒(méi)有本期認(rèn)證下期抵扣的那一欄
后面的你看一下后面幾部分的信息,你這里只是第一步。
這張報(bào)表什么情況下才填寫(xiě)呢?
就比方說(shuō)你是可以享受增值稅進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)抵扣的,就填寫(xiě)這里。就比方說(shuō)你是郵政、現(xiàn)代電信、生活服務(wù)業(yè)就需要填。