同學(xué),你好
考試是按權(quán)責(zé)發(fā)生制來判定 發(fā)出商品了,對方簽收確認(rèn)了,就該確認(rèn)收入了
實際工作中,常常按開出發(fā)票來確認(rèn)

老師,企業(yè)所得稅的銷售額是以哪個為準(zhǔn)???是以開發(fā)票金額確認(rèn)?還是以收到貨款為準(zhǔn)
老師我們是工程企業(yè),在收到工程結(jié)算單時,我們開了票,但確認(rèn)收入時又按照投入成本比例確認(rèn),有差額,在申報增值稅時我們以工程結(jié)算單的數(shù)字為準(zhǔn)填,還是以賬面主營業(yè)務(wù)收入為主,兩者的差異怎么處理
請問出口貿(mào)易公司,在申報增值稅時,外銷收入的金額以什么為準(zhǔn),是當(dāng)月出口貨物的報關(guān)單上的金額,還是當(dāng)月銀行賬戶上收到的貨款金額,還是其他呢?
主營業(yè)務(wù)收入以開發(fā)票的來確認(rèn),但是主營業(yè)務(wù)成本以出貨來確認(rèn),這會不會導(dǎo)致利潤表不準(zhǔn)確? 因為發(fā)票和出貨是有時間差的,比如7月出貨的,但是8月才開票,所以8月確認(rèn)這筆收入,但是這筆成本在7月的時候已經(jīng)確認(rèn)完了。
確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入是以貨物轉(zhuǎn)移為準(zhǔn)還是開票為準(zhǔn)或是收到貨款為準(zhǔn),牽扯增值稅申報以及所得稅
我們公司是非房地產(chǎn)公司和于當(dāng)?shù)爻峭逗献?,我們現(xiàn)有公司只有一個土地作為出資,然后城投投資,進行我們公司股權(quán)稀釋,增資擴股。然后后期轉(zhuǎn)房地產(chǎn)企業(yè)進行開發(fā)住宅樓這樣情況前期土地增值稅,企業(yè)所得稅等等稅務(wù)處理及優(yōu)惠政策都有哪些求解答。
老師:我這邊有兩卡鋪位,一卡是以公司名義簽租賃合同,一卡是以個人名義簽租賃合同。但租金是用同一個銀行賬戶支付,例如付了1萬元租金,用公司抬頭開的發(fā)票只有5千,分錄怎么做?
老師好,甲方讓我們造的工資表,我我們也按照工資表的總金額給甲方開了票,甲方把工資打到每個工人的工資卡了,我這邊應(yīng)該怎么做分錄
瑜伽館給人家開票,老板個人微信收款合適不?
老師,我們今年12月份升一般納稅人,現(xiàn)在11月要支付款項,12月開專票進來可以正常抵扣嗎
公司開票收入100,成本票200,報稅怎么報
老師,我們今年12月份升一般納稅人,現(xiàn)在要支付款項,12月開專票進來可以正常抵扣嗎
銀行承兌匯票貼現(xiàn)她的手續(xù)費和利息扣的錢在回單里查的到嗎
銀行承兌匯票在銀行被凍結(jié)的款項叫什么
小規(guī)模期間取得的專票可以用于一般納稅人的進項抵扣嗎
我前兩個季度一直按貨物轉(zhuǎn)移確認(rèn)收入。這樣子可以的嗎。按開票來算是為了規(guī)劃納稅是吧。一般是次月開上月的票 也有不開票的。
采購入庫的原料我也是按當(dāng)月對方開的銷售單據(jù)入庫。然后發(fā)票可能付款的時候別人才給開,這種情況,是做借:原材料,貸應(yīng)付賬款(具體單位名字,還是暫估合適,等發(fā)票到了再對應(yīng)的處理呢)還是可以發(fā)票貼后面就行,不再處理。我們是小規(guī)模
同學(xué),你好
暫估合適,等發(fā)票到了再對應(yīng)的處理
發(fā)票到了就做,借:應(yīng)付暫估貸:應(yīng)付賬款-某某是嗎。那印花稅的申報繳納 購銷,采購這塊按票的未含稅金額還是含稅金額,或者是入庫的時候就申報,怎么做合適一些
還有我收入這樣子確認(rèn)可以嗎,按貨物轉(zhuǎn)移,開票了再去沖銷未開票的
同學(xué),你好
借:原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估
之后來發(fā)票
借:原材料 負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)
借:原材料
貸應(yīng)付賬款
我這樣子改報表會變吧,不想去變更報表
同學(xué),你好
不會變的
只要金額一樣就不會變是吧
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
印花稅申報呢,購銷合同這塊,銷售是不含稅營業(yè)收入,那采購呢,按當(dāng)月發(fā)票不含稅金額還是含稅的,還是什么依據(jù)
同學(xué),你好
都根據(jù)合同,繳納印花稅,合同金額是含稅就是含稅
我們目前就是沒有合同呢。特別是銷售,基本沒簽或者合同沒有注明,那是有合同的按合同金額,合同含稅就按含稅的來。沒有合同這種按不含稅的來?我目前就是銷售按不含稅營業(yè)收入來申報繳納印花稅的,采購還沒有申報
我一直以為是按發(fā)票來,這樣我就是按不含稅營業(yè)收入來的
同學(xué),你好
是按照合同哦
沒有合同呢
同學(xué),你好
那就按照發(fā)票
含稅還是不含稅,購銷
同學(xué),你好
如果是發(fā)票,建議是按照含稅金額來申報
我前兩個季度都是按當(dāng)季的營業(yè)收入來申報的,這部分是不含稅的(發(fā)票不一定當(dāng)期開)。采購我就按開票時間來申報還是購進時間呢。需要和賬務(wù)保持一致嗎
同學(xué),你好
如果你沒有合同,那就和賬務(wù)保持一致