同學(xué)你好 對的 計(jì)入營業(yè)外支出就可以
老師您好,我想請教下,就是2020年底我們支付了一筆廣告費(fèi),現(xiàn)金支付45000元,到2021年2月,稅局查出對方公司法人跑路了,沒有繳納稅款,導(dǎo)致這筆費(fèi)用我們公司也只能做轉(zhuǎn)出了,要繳納企業(yè)所得稅,我們做賬借:銷售費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,轉(zhuǎn)出后我們做了沖紅,但是這45000的現(xiàn)金我們沒辦法追回來了,我們做壞賬?
,想請教一下,我們公司做零售業(yè)務(wù),新開通每銷售一筆訂單公益捐贈0.01元,這種支出也是做營業(yè)外支出嗎?謝謝
山東匯金營業(yè)收入24565000元,營業(yè)成本5000元,利潤總額為24457985.68元。企業(yè)具體情況:(1)支付工資總額300萬元,向工會組織撥付了10萬元工會經(jīng)費(fèi),實(shí)際支出了40萬元職工福利費(fèi),發(fā)生了8萬元職工教育經(jīng)費(fèi)(2)管理費(fèi)用中支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)18萬(3)銷售費(fèi)用中列支廣告費(fèi)130萬元(4)營業(yè)外支出中,通過公益性社會團(tuán)體向貧困地區(qū)捐贈50萬,直接捐贈給貧困地區(qū)30萬元(5)國債利息收入168萬元(6)因環(huán)保原因,國家罰款20萬元(7)公司上一年度虧損300萬根據(jù)以上情況,請做出納稅調(diào)整。老師能幫忙看看嗎挺急的謝謝
山東匯金營業(yè)收入24565000元,營業(yè)成本5000元,利潤總額為24457985.68元。企業(yè)具體情況:(1)支付工資總額300萬元,向工會組織撥付了10萬元工會經(jīng)費(fèi),實(shí)際支出了40萬元職工福利費(fèi),發(fā)生了8萬元職工教育經(jīng)費(fèi)(2)管理費(fèi)用中支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)18萬(3)銷售費(fèi)用中列支廣告費(fèi)130萬元(4)營業(yè)外支出中,通過公益性社會團(tuán)體向貧困地區(qū)捐贈50萬,直接捐贈給貧困地區(qū)30萬元(5)國債利息收入168萬元(6)因環(huán)保原因,國家罰款20萬元(7)公司上一年度虧損300萬根據(jù)以上情況,請做出納稅調(diào)整。只是納稅調(diào)整謝謝挺著急的
老師早上好!公司是制造企業(yè),現(xiàn)采購一批酒,50萬元;自用一部份30萬(用于招待客戶等),一部份20萬進(jìn)行銷售,開票與收票內(nèi)容一致,款收支均為公賬;公司經(jīng)營范疇沒有酒類業(yè)務(wù)(已咨詢稅局可以開普通發(fā)票出去);請問這筆業(yè)務(wù),入賬與出賬怎么做,請指導(dǎo),謝謝!
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會不會到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計(jì),請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?