您好 請(qǐng)問一季度什么原因要多開發(fā)票
小規(guī)模納稅人,在季度納稅申報(bào)表中的營業(yè)收入怎么填?(本季度開票130萬+預(yù)開給甲方的20萬=150,實(shí)際收到上季度已經(jīng)開票的20萬+130萬)
老師,一季度實(shí)際收入20萬,開票50萬,我結(jié)轉(zhuǎn)20萬成本,2季度實(shí)際收入80萬,我開票50萬,結(jié)轉(zhuǎn)80萬的成本。報(bào)稅按開票報(bào)收入,成本按實(shí)際報(bào)可以嗎?
老師,請(qǐng)問建筑單位收入成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?如合同簽訂的總價(jià)是1000萬,計(jì)劃成本700萬,按工程進(jìn)度第一期結(jié)算了200萬,實(shí)際發(fā)生的成本只有50萬,當(dāng)月要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,很多成本票無法確認(rèn)。下一個(gè)季度產(chǎn)生第二期結(jié)算了300要,發(fā)生了成本110萬,后續(xù)還有發(fā)生。
老師您好,我是選擇差額征稅的小規(guī)模納稅人,假如一季度開票100萬,扣除80萬,按20萬計(jì)算稅款,但是這100萬不完全是本季度銷售額,還包括了下個(gè)季度50萬,我在入賬是只確認(rèn)了50萬的收入,那我在申報(bào)時(shí)也要按100萬申報(bào)嗎?
老師,未開票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬已免),上期未開票的在本期又開票了,本季度收入超過30萬了,小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入,按實(shí)際收入這部分稅又沒有繳到),該怎么申報(bào)?
民營企業(yè)之間的投資,投資的有限公司,盈利后分紅是通過利潤總額分嗎
老師你好,請(qǐng)問公司提供實(shí)發(fā)工資,需要倒計(jì)個(gè)稅,這邊有什么簡變得方法或表格嗎
老師我對(duì)于一些不同勞務(wù)不太理解,加工修理修配,建筑勞務(wù),類似純勞務(wù)公司這種,開發(fā)票大類怎么開???
物業(yè)公司,是他自己的地下停車位,我們收管理費(fèi),開什么發(fā)票給業(yè)主?
老師,隨便一個(gè)公司都可以開始純勞務(wù)的發(fā)票嗎?大類是勞務(wù)*?jiǎng)趧?wù)費(fèi)???
老師公現(xiàn)金付的臨時(shí)工的工資320沒有簽字我怎么做賬
公司如何避免員工告公司啊老師
老師,問下哦,供應(yīng)商加收稅點(diǎn),那加收的稅費(fèi)是用不含稅金額??稅點(diǎn),還是用含稅金額??稅點(diǎn)呢 加收稅點(diǎn)的錢是直接開在發(fā)票里嘛
你好,老師,2020年轉(zhuǎn)出一部分增值稅,2025年申報(bào)7月份稅形成留抵,能抵2020年轉(zhuǎn)出的增值稅嗎
老師哪些公司可以開13個(gè)點(diǎn)的加工修理修配???
有筆款收了沒有發(fā)貨,給他開票了。
那可以按您說的這樣處理