你好,只要是當(dāng)月的,你都可以在當(dāng)月勾選認(rèn)證的。
一般納稅人,7月份的時(shí)候開(kāi)具了9萬(wàn)稅額的銷售發(fā)票,前期也取得了一張5萬(wàn)稅額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,算下來(lái)8月申報(bào)期的時(shí)候要繳納2萬(wàn)的稅款。但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號(hào)出問(wèn)題了,納稅人在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,認(rèn)證不成功,聯(lián)系對(duì)方要求重新開(kāi)具發(fā)票,但時(shí)間已經(jīng)來(lái)不及了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號(hào)之前就要交,9萬(wàn)的稅額全部要交嗎?有什么辦法補(bǔ)救沒(méi)?怎么辦?老師
我6月開(kāi)了一家公司,因?yàn)椴欢?cái)務(wù),7月8月開(kāi)了很多發(fā)票出去(真實(shí)業(yè)務(wù)),但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我不懂,也沒(méi)問(wèn)供應(yīng)商要,所以沒(méi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái),7月8月合起來(lái)要交80多萬(wàn)的稅。國(guó)稅電話打來(lái)我才知道原來(lái)是要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說(shuō)叫我們找他代理,問(wèn)我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能取進(jìn)來(lái)的,我問(wèn)了供應(yīng)商,都是可以提供的,因?yàn)?月8月我不懂沒(méi)問(wèn)他們要,所以就先沒(méi)開(kāi)給我。然后代理記賬的人說(shuō),以后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取進(jìn)來(lái),拿來(lái)抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進(jìn)來(lái)足夠的進(jìn)項(xiàng),也沒(méi)法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說(shuō)她有辦法的,有認(rèn)識(shí)的人。請(qǐng)問(wèn)是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢(qián)。
麻煩問(wèn)一下7月銷項(xiàng)開(kāi)票地板100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)地板30萬(wàn),8月申報(bào)7月增值稅,進(jìn)項(xiàng)不夠,8月份取得的進(jìn)項(xiàng)50萬(wàn)只能留到9月份申報(bào)才能用,公司取得的其他進(jìn)項(xiàng),如辦公費(fèi),車輛費(fèi)能否在本月勾選抵扣?
甲公司為某電子產(chǎn)品代理,本年代理商品的購(gòu)銷價(jià)格受到生產(chǎn)廠家的控制,毛利率偏低,一方面甲公司近期集中購(gòu)入產(chǎn)品,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅急劇上升,另一方面其前期庫(kù)存商品的市場(chǎng)銷售價(jià)格下跌,導(dǎo)致銷項(xiàng)稅下降,已連續(xù)兩個(gè)月 (本年8月-9月)增值稅應(yīng)納稅額負(fù)申報(bào)。本年8-9月的銷項(xiàng)稅分別為100萬(wàn)元、120萬(wàn)元,認(rèn)證通過(guò)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分別為110萬(wàn)元、160萬(wàn)元,這樣到本年10月仍有50萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。本年1(月銷項(xiàng)稅額為70萬(wàn)元,購(gòu)入產(chǎn)品取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額為40萬(wàn)元。假設(shè)甲公司連續(xù)3個(gè)月增值稅零申報(bào)或負(fù)申報(bào)時(shí)。有「能被當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)作為異常戶進(jìn)行管理。 要求:請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)的稅收籌劃風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范。
你好!我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)9月份增值稅報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)9月份取得的費(fèi)用專用發(fā)票,不抵扣的發(fā)票要勾選嗎?(例如:有4張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我只抵3張,另1張放在10月份抵,那9月份我是只勾選3張,還是4張都要勾)
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開(kāi)的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
辦公費(fèi)、車輛費(fèi)能否勾選作為作為進(jìn)項(xiàng)抵扣?
你好,這個(gè)是可以的呀,你這個(gè)沒(méi)有什么特殊的情況,正常勾選認(rèn)證就。
開(kāi)的材料地板的發(fā)票,能勾選辦公費(fèi)車輛的進(jìn)項(xiàng)嗎
你好,可以的,只要是這屬于你們公司的正常支出都是可以的。