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計提工資的數據和實際發(fā)放的數據不一致時,怎么做分錄

2022-08-14 14:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-14 15:10

多計提了 借應付職工薪酬工資借管理費用負數 少做了, 借管理費用工資貸應付職工薪酬工資

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多計提了 借應付職工薪酬工資借管理費用負數 少做了, 借管理費用工資貸應付職工薪酬工資
2022-08-14
同學你好,最好是把計提分錄全額沖回,再按發(fā)放重新計提。
2021-11-05
您好,這個是沒有的,不是必須一致的
2022-06-09
你好,申報多了,就需要提供正確的申報表,去稅局大廳申請做更正申報?
2023-12-06
你發(fā)放的時候也有工資表,沒有發(fā)放的這一部分需要備注一下,你得區(qū)分開來 以后實際發(fā)放的話,在實際的工資表里面不用再增加這些人,他已經做了一次了
2025-07-20
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