您好,根據(jù)您的描述,看客戶意愿
老師,老板開了A,B,2個公司,客戶與A,B公司都有業(yè)務,客戶欠B公司的貨款用房子抵押直接過戶到了A公司,請問A,B公司怎么做賬?收到的房子需要交稅款嗎?哪個公司交?
老師,客戶差我們公司的錢,客戶要用房子抵押貨款,這個房子未來要出售,請問過戶到公司名下好?還是過戸到個人名下好?
你好,老師,我們賣出去貨物,收不回來錢,對方要給我們用房子抵,有幾個問題 第一:這個房子是得過戶到單位名下嗎?還是過戶到法人名下也可以? 第二,房子如果過戶到單位,我們需要交哪些稅? 第三,房子如果過戶到單位,過段時間,我們再賣出去,需要交哪些稅,怎么計算稅款?
老師您好 ,請教個問題 客戶差我們錢,他把車抵押給公司,然后公司要求抵押的車先落戶在公司名下,后期客戶還完錢了,在把車過戶給客戶。過戶的的時候需要交稅嗎?
老師,請問下我們公司的一個客戶把房子抵押給公司了,用公司簽訂的合同,但是房子過戶時又轉給了我們的法人,發(fā)票名字開的是法人名字,我們公司能入賬嗎
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
您好,個人較好,對方是否同意?
未來銷售的時侯,哪種方式交的稅高?
您好,看公司是否有虧損,轉讓是有收益還是損失?
對方同意,兩種方式對方都同意,我想知道兩種方式如何交稅?
您好,這個要看具體轉讓收益還是損失,公司目前是否有可彌補虧損
公司目前盈利
您好,預計未來房產轉讓收益還是損失
現(xiàn)在市價是135萬,如果未來銷售137萬如何交稅?,如果未來銷售120萬如何交稅
您好,就是企業(yè)所得稅考慮,盈利,除非考慮企業(yè)所得稅彌補,否則盡量個人出售
沒有明白老師的意思,公司出售不交增值稅和附加稅嗎?
您好,這個稅是沒有籌劃,必須繳納
目前公司是盈利,過戶到公司或個人,未來要出售的,出售時分別要交什么稅?
您好,增值稅及其附加稅,印花稅,土地增值稅(企業(yè)或有),所得稅