你好銷售出去確認(rèn)了收入是這么做的
老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動(dòng)車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進(jìn)項(xiàng)專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
老師你好,我們公司4月進(jìn)貨材料,對(duì)方開發(fā)票給我們了,我們4月份已經(jīng)抵扣了,但是本月發(fā)生退貨,原筆發(fā)票金額退貨,我們要如何出理
老師好,我們公司7月份進(jìn)了一筆原材料的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣掉了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)是這樣寫的嗎
老師,我們這邊做賬的時(shí)候,材料都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出去了,進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣了,現(xiàn)在要開發(fā)票,開的材料都是去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出去的材料,這樣可以么
老師 我公司的進(jìn)項(xiàng)票到了但是我沒有抵扣是不是收到時(shí)(已經(jīng)付款了) 借:原材料20,應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅5,貸:銀行存款 下月勾選抵扣時(shí)是這樣寫嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅5 是這樣嗎?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
那我還有一部分的庫存商品還沒銷售出去,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
不需要的沒有銷售出去的結(jié)轉(zhuǎn)不了。
就是啥時(shí)候賣出去啥時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)
那這個(gè)月的費(fèi)用要正常結(jié)轉(zhuǎn)的吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師 一般納稅人開勞務(wù)票是幾個(gè)點(diǎn)的?
建筑勞務(wù)一般計(jì)稅9%? 簡易計(jì)稅3%
沒有6個(gè)點(diǎn)的是吧
勞務(wù)派遣的是6%的,一般計(jì)稅 建筑勞務(wù)的沒有。