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老師您好,我7月份開了10張專票計10萬,有8萬是以前報過稅的未開票收入,2萬是要報稅的,應該怎樣申報?

2022-08-12 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-12 18:34

你好,開具的專票里面填寫10萬,然后未開具發(fā)票里面填寫-8萬

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快賬用戶2420 追問 2022-08-12 18:48

這樣就只報2萬的增值稅就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-12 18:54

你好最后你的合計銷售額是20,000

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快賬用戶2420 追問 2022-08-12 18:58

老師,以前留抵退稅已經(jīng)退到公司賬上,現(xiàn)在申報增值稅 想抵減留抵退稅這部分,應該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-08-12 19:03

沒法抵扣了,這一部分已經(jīng)退款啦,你進項轉出就沒有留底的了。

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快賬用戶2420 追問 2022-08-12 19:09

那就是說,以后有進項票就抵,沒有就算,留抵退稅那部分到公司賬上就不用管了

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齊紅老師 解答 2022-08-12 19:15

對的是的是這么做的

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你好,開具的專票里面填寫10萬,然后未開具發(fā)票里面填寫-8萬
2022-08-12
你好,第一個未開具發(fā)票填寫5萬,開具的發(fā)票里面填寫10萬 未開具發(fā)票里面填寫-15萬,開具的發(fā)票里面填寫15萬。
2024-03-27
你好,沖八月份的未開具發(fā)票一欄就行。
2021-09-09
您好,您要是七月份的可以放到11月賬里
2023-10-30
你好,7月份開的紅字確認單,又開的銷售轉讓發(fā)票,是這個意思嗎?
2025-07-14
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