您好,這個肯定是可以重新開的

建筑企業(yè)在21年收了部分稅局代開的普通發(fā)票,現(xiàn)在開具不合規(guī)需要重新開,但是當(dāng)時是1%的稅率,現(xiàn)在要么3個點要么免稅,應(yīng)該開哪個稅率呢
老師好,咨詢一下,我在2021年開具了一個普票1%稅率的,現(xiàn)在需要重新開具發(fā)票,但是現(xiàn)在是免稅的,可以重新開嘛?
老師,有一張小規(guī)模21年開的普通發(fā)票,當(dāng)時是有1%稅額,現(xiàn)在要紅沖后重新開具一張,現(xiàn)在是免稅的,能這樣操作嗎
2022年開出去的銷項發(fā)票,現(xiàn)在退回來需要重新開具,那退回來這個發(fā)票還可以紅沖嘛?現(xiàn)在是2023年了可以紅沖嘛?
2023年1月開具發(fā)票,送給客戶,客戶一直未打款,現(xiàn)在打款客戶發(fā)票聯(lián)丟失了,需要重新開具,我可以紅沖嘛?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須單獨新增個管理費用裝修費呢
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費用辦公費可以嗎還是必須計入待攤費用里按期分?jǐn)偅?/p>
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老板,我們公司平時有雇用一些老板講課,對方給我開了一張:授課費的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個人所得稅了,請問一下我們公司申報殘疾人保障金時計算工資總額包不包含這些老師的授課費在內(nèi)?
請問老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額,是什么意思,稅務(wù)推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報關(guān)單確認(rèn),不明白這是什么意思
老師,外購的貨物,贈送客戶,視同銷售,確認(rèn)增值稅銷項,會計上不確認(rèn)收入吧
老師,問一下之前多交了附加稅現(xiàn)在申請退回,申請了抵扣稅費,那這個要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個銷售額稅點報錯了,現(xiàn)在把申報表修改后補(bǔ)交了稅款,我是不是要把24年的申報表都做修改
那這個季度的報表不影響嘛,我是小規(guī)模
這個正常申報就可以,肯定是沒問題的。