把貨拉走不開(kāi)票,直接下庫(kù)存就是了呀。
工程公司,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有按項(xiàng)目核算成本,每個(gè)月采購(gòu)的庫(kù)存當(dāng)月就轉(zhuǎn)入成本里,公司確實(shí)沒(méi)有存貨,但是不安項(xiàng)目核算,我收入怎么確認(rèn)?是按開(kāi)票確認(rèn)收入?如果開(kāi)一百個(gè)項(xiàng)目里的其中一個(gè)項(xiàng)目的20%進(jìn)度的發(fā)票,那成本怎么確定呢?庫(kù)存商品沒(méi)有按項(xiàng)目核算
我們跟礦廠簽訂了一年的合同,但是賣不出去存在很多庫(kù)存,礦廠強(qiáng)制清理算我們每噸30元費(fèi)用,開(kāi)具增值稅發(fā)票發(fā)票,相當(dāng)于這一噸30元的東西是拉入倒了,因?yàn)椴皇菐?kù)存,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)未抵扣,需要怎么處理稅務(wù)以及賬務(wù)
我們倉(cāng)庫(kù)東西是左手倒右手,就是平時(shí)都是零庫(kù)存,從廠家進(jìn)貨馬上就發(fā)給客戶了,還有些前幾個(gè)月的客戶那邊發(fā)票未開(kāi)出去,之前進(jìn)貨供應(yīng)商發(fā)票不知道全部收回來(lái)沒(méi)有,之前會(huì)計(jì)是在進(jìn)銷存憑收到和開(kāi)出發(fā)票做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本,我該怎么盤庫(kù),重新建庫(kù)存?
別人拉的東西,不用開(kāi)發(fā)票,之前有進(jìn)項(xiàng)庫(kù)存的,那給別人算賬是怎么算的呢,他沒(méi)開(kāi)票,但是人家拉貨了,之前帳上有進(jìn)項(xiàng)庫(kù)存。需要把之前進(jìn)項(xiàng)庫(kù)存給抵消了,所以就不用再開(kāi)票了,但是結(jié)賬是怎么算的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我接了一家賬,之前數(shù)據(jù)缺失無(wú)法考證了,現(xiàn)在賬上庫(kù)存67萬(wàn)(實(shí)際0庫(kù)存),目前我每月是按開(kāi)票收入的90%結(jié)轉(zhuǎn)成本,老板想注銷這家公司,問(wèn)我還需要開(kāi)多少票出去,拿多少進(jìn)項(xiàng)回來(lái)才能把庫(kù)存消化干凈,我應(yīng)該怎么算啊
稅務(wù)局長(zhǎng)可能是哪個(gè)戶的專管員嗎
老師,我6月份的工資個(gè)稅報(bào)了0,后面我才發(fā)現(xiàn)有發(fā)工資,對(duì)公賬戶發(fā)啦30493元,這個(gè)要怎么做分錄,我的銀行余額才對(duì)的上
這個(gè)網(wǎng)址進(jìn)去沒(méi)有機(jī)考模擬系統(tǒng)的登陸??! 有完整的登陸流程圖嗎?
財(cái)務(wù)軟件期末結(jié)轉(zhuǎn),第一步期末檢查:計(jì)提稅金、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、計(jì)提所得稅、都需要三層憑證嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)這道題不是應(yīng)該用所得的400—100還應(yīng)該減7萬(wàn)嗎?7萬(wàn)不是也是支出的費(fèi)用嗎
制造業(yè)一般納稅人 開(kāi)票 今年 數(shù)量有虧空 金額沒(méi)有 這種明年能補(bǔ)回來(lái)。這種情況可以做一筆暫估 吧虧空的數(shù)量先補(bǔ)上嗎
合伙企業(yè)投資者5月借款買車,年底未還,需要交個(gè)稅嗎
老師,車輛撞著我們高速上的護(hù)欄,保險(xiǎn)公司給錢打給我們了,開(kāi)發(fā)票開(kāi)車輛所有人還是保險(xiǎn)公司?
老師,合同履約成本可以確認(rèn)為存貨嗎?
老師房產(chǎn)稅和契稅是咋算的。
我就是想著問(wèn)問(wèn),他不用開(kāi)票那給他結(jié)賬咋結(jié)?
按不開(kāi)票收入,結(jié)算貨款做收入和計(jì)稅,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本