你好,你緩交的直接借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保應(yīng)付職工薪酬社保沒(méi)有支付,在貸方有余額就是了。

如果3月工資是100(不含個(gè)人的社保部分),個(gè)人承擔(dān)社保是2,單位部分1 2月末計(jì)提3月的工資 借管理工資100(不含個(gè)人社保部分) 貸應(yīng)付職工工資100(不含個(gè)人社保部分) 3月繳納社保的時(shí)候 借管理費(fèi)用社保單位部分1 其他應(yīng)收款個(gè)人部分2 貸銀存3 支付3月工資 借應(yīng)付職工工資100 貸銀存100 那這個(gè)其他應(yīng)收款社保個(gè)人承擔(dān)部分2怎么樣沖掉 實(shí)際單位也沒(méi)有扣下員工個(gè)人承擔(dān)的社保
社保政策醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分緩交,那么可以先計(jì)提進(jìn)應(yīng)付職工薪酬再繳納嗎,例如申報(bào)3萬(wàn),緩交6千,分錄:借:管理費(fèi)用5000萬(wàn),制造費(fèi)用10000,生產(chǎn)成本7000,其他應(yīng)收款8000,貸:應(yīng)付賬款薪酬-社保費(fèi)30000; 繳納時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)24000,貸:銀行存款24000, 這種做法可以嗎
緩交社保 單位部分 我們可以當(dāng)月按實(shí)際入賬 緩交的部分下其他應(yīng)付款 到繳納的時(shí)候往回沖嗎 借管理費(fèi)用社保 貸其他應(yīng)付款
緩交社保 單位部分 我們可以當(dāng)月按實(shí)際入賬 緩交的部分下其他應(yīng)付款 到繳納的時(shí)候往回沖嗎 借管理費(fèi)用社保 貸其他應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn)某某墊資幫單位交社保會(huì)計(jì)分錄可以這樣處理嗎?借:管理費(fèi)用社保單位部分其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸:其他應(yīng)付款某某人公司有錢(qián)還給個(gè)人時(shí),借:其他應(yīng)付款某某人貸:銀行存款
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的憑證出錯(cuò)怎么辦
老師,我們公司老板用自己的錢(qián)買(mǎi)了5萬(wàn)的東西送人,發(fā)票也開(kāi)到公司名下了,但是送人的時(shí)候開(kāi)了4萬(wàn)的發(fā)票給客戶,請(qǐng)問(wèn)老師,我們應(yīng)該按照4萬(wàn)來(lái)入賬算折舊,還是5萬(wàn)來(lái)入賬呀
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項(xiàng)以后,再付給供應(yīng)商,沒(méi)有利潤(rùn),沒(méi)有成本,但是開(kāi)了往來(lái)發(fā)票。算不算虛開(kāi)發(fā)票?
#提問(wèn) 老師:#提問(wèn) 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒(méi)有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置? 可以讓法定代表人在個(gè)人所得稅app操作設(shè)置密碼 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人web怎么操作?
老師,債務(wù)重組債務(wù)方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應(yīng)該沖減債務(wù)的賬面價(jià)值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價(jià)值、 差額計(jì)入其他收益嗎
老師,個(gè)體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬(wàn)如果轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤(rùn)14萬(wàn)要交稅,賬面沒(méi)有錢(qián)了,可以先把公司增資15萬(wàn),之后用這增資的錢(qián)轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買(mǎi)了一個(gè)內(nèi)存條當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問(wèn) 老師:工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺(tái)申報(bào),怎么總提示沒(méi)有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問(wèn)一下


然后繳納的時(shí)候 管理費(fèi)用借方紅字 沖回來(lái)
繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬、社保貸、銀行存款。