你好,以前學(xué)習(xí)的記錄是嗎?需要咨詢官網(wǎng)客服。
本公司是小規(guī)模納稅人,目前不開(kāi)具增值稅發(fā)票,但是公司對(duì)公賬戶上有著貨物往來(lái)的資金,現(xiàn)在一個(gè)季度已經(jīng)超過(guò)免稅范圍了,貨款都是個(gè)人轉(zhuǎn)款,現(xiàn)在怎么解決這個(gè)問(wèn)題?
商鋪是增值稅小規(guī)模納稅人,他是定期定額,不是查賬征收,那么他是在30萬(wàn)一季度免征的范圍嗎?在電子稅務(wù)局哪里可以看到定期定額的相關(guān)信息?
學(xué)堂里聽(tīng)課歷史怎么查找,有一個(gè)課件關(guān)于小規(guī)模的增值稅范圍,一般納稅人增值稅范圍及稅率?找不到了?
業(yè)務(wù)1:某生產(chǎn)型企業(yè)2021年年應(yīng)納增值稅銷售額為960萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率,不含稅購(gòu)進(jìn)成本500萬(wàn),增值率47.92%。假設(shè)購(gòu)進(jìn)成本全部取得13%稅率增值稅專用發(fā)票業(yè)務(wù)2:甲商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,財(cái)務(wù)核算規(guī)范。年不含稅銷售額為600萬(wàn)元,不含稅購(gòu)進(jìn)成本為500萬(wàn),增值率為16.67%。假設(shè)購(gòu)進(jìn)成本全部取得13%稅率增值稅專用發(fā)票備注:小規(guī)模納稅人無(wú)論是工業(yè)還是商業(yè),征收率都是3%,在增值率為23.08%時(shí),一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅負(fù)相同。針對(duì)上述兩個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行初步分析,請(qǐng)按要求回答問(wèn)題:1、請(qǐng)確認(rèn)上述兩個(gè)企業(yè)選擇的納稅人的身份是否合適,并說(shuō)明理由。2、請(qǐng)對(duì)建議變更現(xiàn)有納稅人身份的企業(yè)進(jìn)行籌劃方案設(shè)計(jì)和方案確認(rèn)(必須說(shuō)明策劃思路,以及計(jì)算過(guò)程)。
高新技術(shù)企業(yè),用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以嗎?申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),它要求適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是大企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?這個(gè)兩個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用的范圍是什么樣的。像增值稅小規(guī)模納稅人和一般納稅人一樣,你營(yíng)業(yè)額達(dá)到一定程度就不能用小規(guī)模納稅人,那小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和大企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有這樣的規(guī)定嗎
初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名時(shí)間請(qǐng)問(wèn)今年是什么時(shí)候
老師,就是老板還有個(gè)蜜雪冰城奶茶店M。但是這個(gè)老板用的是A營(yíng)業(yè)執(zhí)照和用B的商標(biāo)使用權(quán)經(jīng)營(yíng)。這個(gè)奶茶店的集團(tuán)總部給這個(gè)奶茶店供貨途徑是直接給到B,再由B給到奶茶店。然后老板是把錢直接打給B,B再把錢給總部集團(tuán),但是總部集團(tuán)開(kāi)票直接開(kāi)給B,這樣M的發(fā)票怎么取得,B給他開(kāi)嗎
老師,企業(yè)符合文件中簡(jiǎn)易注銷的條件,但資產(chǎn)負(fù)債表中有存貨和固定資產(chǎn)未處理,系統(tǒng)能否自動(dòng)判定簡(jiǎn)易注銷?
法人借錢給企業(yè)用于經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn),備注:借款?,F(xiàn)在法人要求企業(yè)還款給法人,可以直接通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式還嗎?備注:還款。是否涉及繳納20%個(gè)稅呢
總分公司必須合并申報(bào)所得稅嗎
老師,假如我們是供貨商,和客戶談好,的商品銷售價(jià)稅合計(jì)金額是100000,我們要求加8個(gè)稅點(diǎn),那我這邊要求的是不是100000/0.92,如果我們是買方我們就要求100000*1.08是不是這樣?這樣做可以嗎?還涉不涉及一些別的東西?
老師,投入產(chǎn)出法申報(bào)表中的銷售數(shù)量就是公司實(shí)際的銷售數(shù)量是嗎
老師,個(gè)稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來(lái)郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號(hào)出來(lái),16號(hào)給股東分紅時(shí),因?yàn)榻痤~大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號(hào)報(bào)稅并繳納稅款,這個(gè)屬于預(yù)交吧?這個(gè)還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問(wèn)題想咨詢~
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