可以銷售方開紅字發(fā)票,也可以購買方開藍(lán)字發(fā)票都可以的,這個(gè)你們自己。

平銷返利,通過銀行存款返利的,銷售方又沒有開具紅字發(fā)票,怎么寫分錄?
老師,請問我方是購貨方,對方給我司的返利是對方開具紅字發(fā)票嗎?那對方怎么開具紅字發(fā)票呢?
老師請部銷售返利的話是給對方開紅字發(fā)票嗎?稅率開13嗎?
平銷返利,要給對方開紅字發(fā)票么?
作為銷售返點(diǎn),對方公司給我們開具了紅字發(fā)票,紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開3%專票給對方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請退稅,也沒有開發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請問客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請問計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的


如果我們開藍(lán)字,要咋賬務(wù)處理 如果對方給我們開紅字要咋處理? 如果返的是實(shí)物資產(chǎn)處理有區(qū)別么
你好,你們單位是收到返利的一方。
是,我們是收到反利的一方,兩種方式如何入賬
你們開出了藍(lán)字發(fā)票,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
你開紅字發(fā)票,借預(yù)付賬款, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
給的是實(shí)物的話,一般對方都是給你開折扣的發(fā)票,你按照折扣之后的來入賬就可以了。借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
商家返給我的東西,就視同銷售給我了,比如正品的東西100,送的20元,他會(huì)給我開個(gè)什么樣的發(fā)票
對方可以不用給你開發(fā)票,銷售多少給你開多少的發(fā)票,贈(zèng)送的不開發(fā)票,或者是給你開120的發(fā)票,然后再給你開一個(gè)折扣20。