您好 因?yàn)槭墙邮芫栀?zèng)取得的 借:原材料10%2B0.3 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸:營業(yè)外收入 11.3 貸:銀行存款 0.3 分錄您體會(huì)一下 運(yùn)雜費(fèi)0.3計(jì)入了材料成本 不影響會(huì)計(jì)利潤
老師你好,這道題求應(yīng)納稅所得額,我想請(qǐng)問為什么利潤不需要? 變動(dòng)的50萬。會(huì)計(jì)賬面價(jià)值=200-50萬=150,計(jì)稅基礎(chǔ)=200,是這樣沒錯(cuò)吧
【舉一反三】某公司2017年10月份接受捐贈(zèng)的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明該設(shè)備價(jià)值10萬元;發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬元,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,均未做賬務(wù)處理。(假設(shè):直線法,預(yù)計(jì)年限10年) 調(diào)增會(huì)計(jì)利潤=(10+1.7)-(10+1)÷120×2=11.52 (萬元) 調(diào)增應(yīng)納稅所得額=同上 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=1.7+1×11%=1.81(萬元) 請(qǐng)問老師,調(diào)增會(huì)計(jì)利潤為什么不是=(10+1.7+1)-(10+1)÷120×2=11.52 (萬元) ,為什么不加運(yùn)費(fèi)1.09萬元 要減10+1
老師,想問下這里第一問求會(huì)計(jì)利潤為什么加增值稅1.3萬,也沒有減運(yùn)雜費(fèi)0.3萬
老師,第4小問,計(jì)算捐贈(zèng)收入時(shí)算的會(huì)計(jì)利潤95.88為什么沒有加100萬的視同銷售收入?計(jì)算應(yīng)納稅所得額151.14時(shí)為什么加了一個(gè)一百萬最后又減去了一百萬?
老師這題的第三小問算的是會(huì)計(jì)利潤總額,想問一下為什么不?去第一問的增值稅,但是減去城建稅那些呢
實(shí)收資本入多了,可以隨意調(diào)出到資本公積嘛
老師這題怎么選?分錄怎么寫
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報(bào)調(diào)整的用做賬嗎
項(xiàng)目上代開蔬菜發(fā)票需要合同?
5題 這個(gè)是檢查授權(quán)審批 指的是什么
老師,工程轉(zhuǎn)包給個(gè)人的6000塊,沒有發(fā)票,勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話是20%,那么1200元是扣他個(gè)人的嗎,就是給4800,這也太不合適了,
一個(gè)商品的商品名稱是食用糯米紙(食用淀粉膜),對(duì)方開票開成了食用糯米紙,這種票算開票有誤嗎
我是公司出納,客戶有筆錢付到我的支付寶上,我再轉(zhuǎn)給老板,客戶不需要發(fā)票,我不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,也不負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,一筆錢,14000人民幣,請(qǐng)問我有風(fēng)險(xiǎn)嗎,謝謝
憑證不粘貼直接裝訂可以嗎
計(jì)入資產(chǎn)成本,不影響利潤,OK我懂了,但為什么加了增值稅?
您理解下我的分錄啊? 增值稅貸方是營業(yè)外收入
但是算利潤的時(shí)候不是應(yīng)該用不含稅收入?不含稅成本嗎?
這里看您是怎么取得的啊 您這是無償取得的 都是自己取得的收益