你好,你們這個是購買方,對吧?
老師,一般納稅人申報時,收到負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票,申報時,在附表二第20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額),這里是填負(fù)數(shù),還是正數(shù)阿?
填寫增值稅附表的2的時候紅字專用發(fā)票進(jìn)項稅額是填負(fù)數(shù)還是正數(shù)啊
一般納稅人開具專票正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票,去大廳申報填寫增值稅報表是填寫正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票后的金額還是直接填寫負(fù)數(shù)發(fā)票的金額
老師,收到的負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票,在填寫附表二的時候是填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填寫在增值稅申報表上的填的是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
是的。申報時不知道怎么填寫
這個在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面填寫正數(shù)就可以。
但是這樣填寫申報失敗
這個你填寫的地方對嗎?就是填寫這個轉(zhuǎn)出的金額。
紅字就是填寫第20行呀
這個填寫的是正數(shù),不是負(fù)數(shù)。