你好,你們這個是購買方,對吧?

老師,一般納稅人申報(bào)時,收到負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)時,在附表二第20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額),這里是填負(fù)數(shù),還是正數(shù)阿?
填寫增值稅附表的2的時候紅字專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是填負(fù)數(shù)還是正數(shù)啊
一般納稅人開具專票正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票,去大廳申報(bào)填寫增值稅報(bào)表是填寫正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票后的金額還是直接填寫負(fù)數(shù)發(fā)票的金額
老師,收到的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在填寫附表二的時候是填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫在增值稅申報(bào)表上的填的是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
殘疾人就業(yè)保障金根據(jù)什么交,是必須要交的嗎
我想用增減資的方式避開稅務(wù)做變相股轉(zhuǎn),會不會引發(fā)稅務(wù)預(yù)警呢?如果資產(chǎn)負(fù)債表短期做負(fù),是不是也會引來稅務(wù)核查?
老師,請問去年年底沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,今年匯算清繳時繳納的所得稅金額結(jié)轉(zhuǎn)到今年的本年利潤了,請問這筆賬如何調(diào)賬呢?
個人獨(dú)資企業(yè)如何合理的把營業(yè)收入取出來
小公司現(xiàn)在也必須要無紙化憑證嗎?
請問進(jìn)貨價為374384,利潤率為3%,售價金額如何計(jì)算
公司采購的米和包裝是單獨(dú)采購的,供應(yīng)商開包裝費(fèi)發(fā)票是一起開的,但是后期的話又是每次采購再攤銷在軟件里面的,請問這種情況怎么入賬呢
銷售方弄丟了我們購買方的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),可以用他們記賬聯(lián)的拍照版打印出來蓋個章給我們抵扣和入賬嗎
銷售方弄丟了我們購買方的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),可以用他們記賬聯(lián)的拍照版打印出來蓋個章給我們抵扣和入賬嗎
亞馬遜跨境電商電商,10月開始報(bào)關(guān),走9810模式,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和出口發(fā)票都開好了,這是首單,還沒有做退稅,10月財(cái)務(wù)要怎么做賬。


是的。申報(bào)時不知道怎么填寫
這個在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫正數(shù)就可以。
但是這樣填寫申報(bào)失敗
這個你填寫的地方對嗎?就是填寫這個轉(zhuǎn)出的金額。
紅字就是填寫第20行呀
這個填寫的是正數(shù),不是負(fù)數(shù)。