應(yīng)納稅所得額是零的
請問:企業(yè)新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 這兒的設(shè)備包括交通設(shè)備嗎?比如:企業(yè)買了一輛貨車,能享受這個政策嗎?
老師假如我這個月本來應(yīng)納稅所得額是50萬,這個月購買了單價500萬以下的設(shè)備,可享受一次性扣除的優(yōu)惠,最后這個應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是多少呢,一次性扣除是什么意思呢
老師新政策不是從2018.1.10/2023.12.31期間新購進(jìn)的設(shè)備和器具,單位價值不超過500萬,允許一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。不在分年度計算折舊,我2020.6月份購買的,在這個范圍之內(nèi)的啊為什么不能一次性扣除
新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 這個優(yōu)惠之前是截止到2022年12月31日。好像延期到2023年12月31日了,新公告是哪個呢?
老師您好,假設(shè)企業(yè)今年購買污水處理設(shè)備,價款為300萬元。那可以同時用“企業(yè)在2018.1.1—2023.12.31期間新購進(jìn)的器具、設(shè)備,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除”和“設(shè)備投資額10%抵免應(yīng)納稅額”這兩個優(yōu)惠政策嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
就是你這個500萬減去殘值率直接全部抵扣了所得稅。