久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,請問賣電動車的,以舊換新的,怎么做分錄。例如新車4200,用舊車抵1000,再給現(xiàn)金3200這樣子的

2022-08-07 22:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-07 22:29

借,原材料1000 庫存現(xiàn)金3200 貸,主營業(yè)務(wù)收入4200

頭像
快賬用戶7033 追問 2022-08-07 22:30

原材料?那這個原材料怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-07 22:30

你把那個舊的車換進(jìn)來,這個就相當(dāng)于是你的材料放到原材料啊。

頭像
快賬用戶7033 追問 2022-08-07 22:30

為什么不是庫存商品?

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-07 22:30

你買了這個舊的車回來,這個車在你公司里現(xiàn)在不用處理啊。

頭像
快賬用戶7033 追問 2022-08-07 22:31

那不是一直放原材料

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-07 22:32

如果說你那個舊的車一直在公司,那原材料就一直在啊。

頭像
快賬用戶7033 追問 2022-08-07 22:33

那如果是銷售舊車呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-07 23:01

銷售你轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本就可以了

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借,原材料1000 庫存現(xiàn)金3200 貸,主營業(yè)務(wù)收入4200
2022-08-07
您好,實際收款是2000還是1700
2021-07-07
你好,當(dāng)時有殘值嗎?借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款1000, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支 借固定資產(chǎn)1799,貸應(yīng)收賬款1000,銀行存款799。
2023-09-19
你好,之前已經(jīng)做了固定資產(chǎn)了是嗎?
2024-12-03
你好 這是不對的,是按采購和銷售二個業(yè)務(wù)入賬的? 贈品是開在一張發(fā)票上面的嗎?
2021-09-18
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×