就是增值稅,印花稅呀,盈利的話(huà)交所得稅
2021年1月2日,A公司(建筑施工工程公司,稅率9)和B公司簽訂A項(xiàng)目樓體亮化施工合同,合同金額為15萬(wàn)。 1月3日,A公司向A供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)A項(xiàng)目合同里的燈具兩萬(wàn)元,燈具稅率13%。 1月8日B公司付款A(yù)項(xiàng)目款3萬(wàn)元給A公司,A公司開(kāi)具發(fā)票。 1月9日A公司向?yàn)锳項(xiàng)目施工的薛工付人工費(fèi)1萬(wàn)元 1月10日,B公司付款A(yù)項(xiàng)目款4萬(wàn)元給A公司,A公司開(kāi)具發(fā)票。 1月12日,A公司收到C公司的質(zhì)保金3萬(wàn)元。 1月13日,A公司與B公司結(jié)算,A項(xiàng)目結(jié)算金額18萬(wàn)。 1月14日,A公司申請(qǐng)結(jié)算價(jià)95%的工程款,剩余5%為質(zhì)保金,并向A公司開(kāi)具結(jié)算價(jià)100%的發(fā)票,B公司同日向A公司付款。 次年1月,B公司向A公司支付剩余質(zhì)保金 請(qǐng)老師幫忙寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)啥的都寫(xiě)。謝謝
A公司裝修,金額10萬(wàn),同B裝修公司簽訂合同,約定工程結(jié)束支付9.5萬(wàn),剩余0.5萬(wàn)作為質(zhì)保金,待工程結(jié)束后一年質(zhì)量沒(méi)問(wèn)題支付。工程結(jié)束后,A公司要求B公司一次性開(kāi)出10萬(wàn)元發(fā)票,但付款方式不變;B公司要求A公司出具一份收據(jù),大意為A公司收取了B公司0.5萬(wàn)元,并表示一年后質(zhì)保金支付時(shí)可將收據(jù)還給A公司。B公司這么做的原因是?請(qǐng)從做賬和稅務(wù)方面具體回答。
老師我司掛靠一家有資質(zhì)的A公司做的工程??傆?jì)109 萬(wàn)的工程結(jié)算金額,A公司給項(xiàng)目部開(kāi)9%的專(zhuān)票,讓我司按不含稅結(jié)算金額的94.5%給A公司開(kāi)9%的成本票,并且增值稅退給我司,意思就是我司得到的總價(jià)款是109÷1.09×94.5%加開(kāi)票交的增值稅金額!請(qǐng)問(wèn)我司綜合下來(lái)承擔(dān)了多少稅點(diǎn)
咨詢(xún)一下,如果A公司從甲方那里拿到100萬(wàn)的工程,同時(shí)100萬(wàn)交給B公司做,A給甲方開(kāi)9%工程票,B給A開(kāi)9%工程票,A需要交哪些稅,金額多少呢?
項(xiàng)目施工在梅州市,總包B公司在汕頭(開(kāi)3%工程票給甲方A公司,金額100萬(wàn)元),勞務(wù)分包公司C 公司在梅州,開(kāi)3% 勞務(wù)票給B公司,金額90萬(wàn)元整含稅 ,B公司和 C公司分別怎么交稅。C公司好像不用預(yù)繳?那如果C不用預(yù)繳B要如何繳納差額部分稅款(稅局審核差額部分需要查到勞務(wù)部分預(yù)繳金額)
老師,你好,我公司是商貿(mào)企業(yè),不是加工業(yè),但是來(lái)了幾張?zhí)烊粴獾倪M(jìn)項(xiàng),可以抵扣嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)銷(xiāo)售白酒需要繳納消費(fèi)稅嗎
老師好,員工的工資和獎(jiǎng)金都適用個(gè)人所得稅稅率表嗎?股東去年工資都是四五千,今年準(zhǔn)備轉(zhuǎn)股,工資每月做成兩三萬(wàn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司第一次申報(bào)交殘保金。怎么做賬呢?
我們請(qǐng)人換玻璃和門(mén),這筆費(fèi)用是不是可以做維修費(fèi),對(duì)應(yīng)的合同要怎么簽?對(duì)方只會(huì)給我們開(kāi)材料的發(fā)票,比如門(mén)和窗戶(hù),就是這筆費(fèi)用包含了材料和人工安裝,但是對(duì)方只能開(kāi)給我們材料,材料里面包含了人工,這樣可以嗎?合同就簽材料購(gòu)銷(xiāo)合同
老師 就是我們是旅游業(yè),屬于差額征稅。在計(jì)算增值稅是用不含稅收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本計(jì)算的增值稅嗎,這個(gè)是不享受30萬(wàn)的免征額嗎,如果購(gòu)買(mǎi)方讓開(kāi)專(zhuān)票,和開(kāi)普票有區(qū)別嗎,因?yàn)椴铑~征稅 是不是 不享受30萬(wàn)季度免征啊,請(qǐng)明白的老師回復(fù)
老師您好,應(yīng)付職工薪酬貸方有幾萬(wàn)的余額,實(shí)際已發(fā)放,前些年會(huì)計(jì)做賬計(jì)提和發(fā)放可能不一致出現(xiàn)的,這個(gè)怎么調(diào)整呢?
老師 工商年報(bào)中 歸屬于外方股東的權(quán)益 怎么計(jì)算呀?
老師,投資理財(cái)?shù)睦⑹怯?jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我有一家公司收學(xué)員消防培訓(xùn)費(fèi)2000,但會(huì)退費(fèi)800,有些是因?yàn)閷W(xué)一半沒(méi)學(xué)了而退費(fèi),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 稅務(wù)上才合規(guī)呢
有進(jìn)項(xiàng)票的話(huà),是不是只要交印花稅和所得稅就行了呢
是的,有進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的
假設(shè)100萬(wàn)合同,印花稅300元, 假設(shè)100萬(wàn)是利潤(rùn),那企業(yè)所得稅交25000元,是這樣嘛
嗯嗯。就是那樣計(jì)算的呀
那a公司簽訂合同,應(yīng)該要先預(yù)繳稅金吧,那后來(lái)申報(bào)時(shí),收到b公司開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,之前預(yù)繳的增值稅附近稅要怎么辦呢
總包預(yù)繳企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢
跨地區(qū)施工才需要預(yù)交增值稅和所得稅,不是簽合同就預(yù)交。 這又是一個(gè)問(wèn)題哈,學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問(wèn)。請(qǐng)另申請(qǐng)回答