你好1.這個(gè)是稅務(wù)局 內(nèi)部系統(tǒng)設(shè)置的? 比例 ; 這個(gè)一般是? ? ? ?納稅人 不知道的;? ? ? ;? ?需要的? ;你可以適當(dāng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 繳納部分稅費(fèi)的??

老師,增值稅稅負(fù)預(yù)測(cè)的時(shí)候,假如公司進(jìn)項(xiàng)有旅客發(fā)票是9%,其他都是銷項(xiàng)是13%,不是稅負(fù)要按稅率分類嗎,那企業(yè)的增值稅稅負(fù)怎么算呢?
建安公司增值稅的稅費(fèi)負(fù)是稅務(wù)局認(rèn)定的嗎?假如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但是增值稅稅負(fù)為1%,那么需要交增值稅嗎?
公司內(nèi)帳,收入確認(rèn)按含稅的金額確認(rèn),需要交的稅按進(jìn)項(xiàng)差提取,這個(gè)進(jìn)銷差的分錄是不是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅?如果是這樣,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)嗎?
老師 假如每月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不用做賬嗎 假如每月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 賬務(wù):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——未交稅額 每年年末結(jié)平銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣的思路對(duì)嗎
有異地預(yù)繳增值稅業(yè)務(wù)的公司,進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng),那為什么不需要預(yù)繳增值稅,畢竟進(jìn)項(xiàng)那么大
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,有個(gè)分公司在10月開了票,有進(jìn)項(xiàng)稅,之前一直是匯總申報(bào),接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報(bào),做10月申報(bào),分公司的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師 咨詢一個(gè)問題。一個(gè)客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對(duì)方。現(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?
個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)私人卡限額了,款取不出來,老板想轉(zhuǎn)到私人卡有啥辦法
老師,我想問下報(bào)個(gè)稅的ca跟報(bào)增值稅的ca是一個(gè)盾嗎
老師什么是向上管理的能力?
你好,我想請(qǐng)問企業(yè)顯示被列入經(jīng)營(yíng)異常風(fēng)險(xiǎn)?這個(gè)有什么影響嗎?該怎么解決處理?

