你好。進項大于銷項。在機構(gòu)所在地申報時就不用交稅是這樣。預(yù)交是異地項目預(yù)交。

老師,您好,咨詢下,我上個月在異地預(yù)繳了,實際抵扣進項稅大于銷項稅,不需要繳納增值稅,那預(yù)繳附加稅需要計提嗎?怎么計提?
老師:建筑工程,異地施工進項大于銷項是否需要預(yù)繳增值稅?謝謝
老師請問,本月異地預(yù)繳了增值稅及附加稅,因為進項稅大于銷項稅,下個月是不用繳稅的。那月底的時候預(yù)繳增值稅及附加稅應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
當月進項大于銷項,異地預(yù)繳的增值稅怎么辦,退稅嗎
有異地預(yù)繳增值稅業(yè)務(wù)的公司,進項遠大于銷項,那為什么不需要預(yù)繳增值稅,畢竟進項那么大
老師你好,我們是一般納稅人公司,公司付加油費,辦公費、餐費那些都是個人付款累計8萬多,我公戶上直接付個人可以嗎?還是說取現(xiàn)現(xiàn)金支付更好
請問老師,二手車經(jīng)銷商減按0.5%申報增值稅怎么申報
老師,印花稅什么時候繳納
請董孝彬回答,非董孝彬老師勿擾,!??! 請董孝彬回答,非董孝彬老師勿擾,?。。? 老師,我司基本工資10.75/小時,我算出來BOM成本,那怎么算出標準成本呢,料工費。比如某一成品BOM成本43.52元不含稅。 我是想,核算成本,我可以把Bom成本和銷售價和我核算出來的成本,還有標準成本拿來對比分析嗎?因為全盤不敢用我的核算結(jié)果,成本大于銷售價
這個是2024年12月的代賬做的,他們說,其他應(yīng)收款掛的太多了,所以說,就做了下調(diào)整,調(diào)到應(yīng)收賬款里了,我現(xiàn)在是想沖掉中間的法人朱少華,把他的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款對沖下,可一沖紅,為什么整個應(yīng)收賬款,岳,馮,趙都沒有了呢?求解
請問免抵稅額在哪里看
老師,我們單位這三個月都沒給員工發(fā)工資。怎么記賬?不用計提保險,因為是兼職人員。
老師好,公司購車的印花稅是按購車款不含稅價及買賣合同的稅率,繳納印花稅嗎?
個人代開,人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù),稅務(wù)局已經(jīng)收了1%個稅,公司付這筆錢需要代扣代繳多少百分比的稅率呢
老師 如果是分公司和總公司合并申報或者合并核算,分公司也會開發(fā)票出去, 那總公司是創(chuàng)建一個賬套還是需要創(chuàng)建兩個賬套(總分公司各一個賬套)?
那我的進項不可以抵扣異地項目的銷項嗎
預(yù)交的稅款不能抵扣。在預(yù)繳環(huán)節(jié)沒有抵扣進項稅額。
他是按照咱們的收入扣除分包款差額預(yù)繳增值稅。
異地不動產(chǎn)租金收入呢
異地預(yù)交,不讓用進項來抵扣。
進項抵扣是在機構(gòu)所在地申報時才抵扣。
有相關(guān)文件嗎
能不能發(fā)一下文號,我去學習一下。
看一下財稅2016 36號文件。