學(xué)員你好,需要開紅字發(fā)票沖銷
老師,一般納稅人把板栗有稅率開成免稅,稅務(wù)局打電話給我說要修改報表,我要怎么做?發(fā)票要重開嗎?正確的怎么做?
老師你好,剛稅局那邊的老師打電話說19年彌補虧損了8000,20年又結(jié)轉(zhuǎn)了,像這種要怎么處理啊
你好,老師,稅務(wù)局給我打電話說本來是免稅的,開成了百分之一的稅率,這個要怎么處理?。?/p>
你好,我想咨詢個事,我在青島1-3月份是一個點的稅。開了蔬菜專票98萬,。替我開票的會計給我打電話。說是稅務(wù)局給他打電話,說額度超了,讓補交6000元。請問這合理么?
你好,我想咨詢個事,我在青島1-3月份是一個點的稅。開了蔬菜專票98萬,。替我開票的會計給我打電話。說是稅務(wù)局給他打電話,說額度超了,讓補交6000元。請問這合理么?
老師,員工出差火車票和飛機票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒拿到票怎么辦呢
老師,稅務(wù)那邊說我們在2025年確認收入的時間晚了,需要更正申報,在未開票的月份做一個無票收入,這個需要認證進項嗎,當(dāng)時沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計凈利潤*0.05?
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益,收入-費用=利潤,資產(chǎn)+費用=負債+所有者權(quán)益+收入 老師,前面兩個公式好理解,最后一個怎么理解????
固定資產(chǎn)減少、出售、收到款,這些分錄怎么做?
資陽辦的公交車學(xué)生卡成都不能刷嗎
這張電子普通發(fā)票可以直接勾選抵扣進項嗎
可是這些是開給客戶,餐飲服務(wù)業(yè),客戶發(fā)票都拿走了,還能紅沖嗎?客戶手里的發(fā)票要不回來怎么辦?還能紅沖嗎?
只能給客戶打電話聯(lián)系,要不然就得交稅
找不到客戶,這個紅沖的留著,應(yīng)該沒有什么問題吧?
找不到客戶不能紅沖的
還有這個二季度增值稅報表需要更正嗎?
二季度報表也只能根據(jù)開票系統(tǒng)填報的,你聯(lián)系下稅務(wù)局不改交稅可以不
銷售額是,1403元,那按百分之一稅率是14.04,就是發(fā)票上面總的稅額,但是二季度報表確是百分之三的稅額42.09元,這樣本身就錯了,老師可以看看圖片,這樣應(yīng)該要更正吧?沒有免稅之前到底是百一的稅率還是百分之三的稅率?
沒有免稅是百分之三的稅率,如果合計季度低于45萬,也可以不交
那二季度報表,我要更正的話,是42塊多,改成14塊多嗎。我都糊涂了!
開的是普票不是嗎,如果不超過45萬不算稅,填以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關(guān)欄次